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这个月报税的时候发现之前的会计将去年的进项票记成了借:管理费用,贷:其他应付款,没有记库存商品科目,而且每月销售商品后没有结转成本,应该怎样调账呢

2022-04-18 18:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-18 18:28

去年的借利润分配未分配利润贷利润分配未分配利润。

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齐红老师 解答 2022-04-18 18:28

今年的 借主营业务成本借管理费用负数。

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去年的借利润分配未分配利润贷利润分配未分配利润。
2022-04-18
你好 那你收到货的时候走暂估入库入账。你确定是开普票或者专票给你 借库存商品-暂估贷应付账款-暂估 借应付账款-暂估贷银行存款 收到发票 冲暂估分录 如果能在年末给你到时发票直接附凭证后面也可以的 就不去暂估了
2019-11-27
您好,库存商品(差额)应交税费-应交增值税(进项) 贷 应付账款(差额) 借 主营业务成本(差额) 贷库存商品(差额)
2019-12-26
需要做收入,月末做借主营业务成本贷库存商品
2020-02-26
是的,这个应该是库存商品结转到主营业务成本下面,你还需要做借主营业务成本-5000元 贷库存商品-5000
2020-09-21
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