你好,汇算清交之前还没有发下去的话需要。
做2019年的汇算清缴,汇算清缴前,计提的工资没有发放,要把这部分工资调出来不算2019的成本,汇算清缴过后2020年发放了2019年没发的这部分工资,它的成本记在2020年里吗?
老师,请问工资计提了,有部分还没发放,汇算清缴年报的时候,这部分金额需要调增嘛
21年计提的工资没有发放,汇算清缴时做了纳税调增,今年22年发放后,当季度有盈利,可以冲减发放的这部分工资费用吗,还是要等到22年汇算清缴是再调整
以前年度汇算清缴时未发放工资纳税调增了,这个未发放工资属于计提错误,所以这个月把这部分未发放的工资全部冲销,这个月未分配利润会因为冲销这部分工资而增加,请问现在汇算清缴时需要把之前纳税调增的调减吗
老师好 我23年12月的工资没有计提 1月重新计提发放了 做23年汇算清缴的时候这部分工资薪金要调增吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
老师,汇算清缴之前发完,是不是就不用调增了
是的是的,是这么做的。
感谢啊!担心死我了
不用客气,工作愉快