你好; 借银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 季末结转 :借应交税费-应交增值税贷营业外收入; 借主营业务成本等贷银行存款或者应付账款
你好,老师,小规模纳税人收到进项票可以计入成本及费用,来抵扣企业所得税,那么在收到进项票,做账时,怎么做分录呢
销售收入怎么些会计分录 到季末的时候怎么转增值税 小规模纳税人,且不用交增值税
老师好,我们是小规模纳税人企业,每季度做账,每月收入达不到15万,做账的时候请问需要做计提应交税费-应交增值税分录?季末再做到营业外收入还是就不用提
老师好,小规模纳税人不用交税计入收入和成本的时候用分录怎么做?
你好~小规模纳税人不用交税,他销售收入怎么做分录呀
贸易公司包材和商品一起进项怎么开票
老师,我们跟甲方签的是门窗加工安装的劳务分包合同,我们公司把安装分包给劳务公司,我们是小规模在缴纳增值税时能扣除安装分包款吗
老师,银行理财是赎回时才交税吗?
老师,企业所得税汇算已申报,现在发现有一笔成本发票未开具来,可以更正申报加进去吗?
大修理支出达到原值50%的资本化,这个出处是会计准则吗?如果是可否传一个原文,如果不是,应该查哪个规定?
老师,小规模开专票给客户,*现代服务*网络技术服务和*信息技术服务*网络技术服务,客户要的是网络技术服务费,这两个都可以吧,我们经营范围有
金蝶云专业版,原材料物料收发明细表的结存余额比明细账的余额多,怎么处理?
老师,中级500题多久出来
你好,去年账上暂估的成本发票,现在回不来,直接在纳税调整表上调增,如果调增了50000元,应该怎么写分录
老师去年我们卖了一辆二手车,现在汇算清缴申报收入和财务报表收入不一致怎么办,还有固定资产原值我是写卖了之前的,还是之后的