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我新入职一家公司,之前一直都是手上没有看见进项发票,系统有就先勾选抵扣,然后账上也不做账,导致现在财务软件里每月销项税额-进项税额跟实际申报表上的不致,这个怎么处理啊?我查了从建立财务软件就一直这样操作的,如果要查找差异是个大工程,我能不能把差异一次处理了

2022-04-13 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-13 17:46

可以的,能把差异一次处理了

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齐红老师 解答 2022-04-13 18:56

销项与进项保持与申报系统一致。

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齐红老师 解答 2022-04-13 18:56

差额可直接通过营业外收支科目调整

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快账用户3558 追问 2022-04-13 19:22

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2022-04-13 19:46

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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齐红老师 解答 2022-04-13 19:46

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齐红老师 解答 2022-04-14 09:00

若对回复满意,请五星好评!

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可以的,能把差异一次处理了
2022-04-13
您好,这样是不可以的,要和报表中的一致。以后不要这样做,慢慢的调整回来
2022-03-23
,你好 1 是的,2这个你需要申报表进项税额转出,3不需要做分录,你之前做过了 ,你这个小规模期间不是0申报吧,那这个是不能抵扣,
2021-04-26
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2024-03-05
你好,你需要查询设置一下明细科目就行了,比如主营业务成本-某项目,应收账款-某公司,这样在明细表里就能看到余额了
2022-03-26
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