咨询
Q

老师,那假如我这个月的进项是1000,销项是1050,加计抵减金额有100,当月实际只是抵减了50,那做分录的时候这个加计抵减的金额是50还是100

2022-04-13 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-13 14:15

做分录的时候这个加计抵减的金额是50

头像
快账用户5358 追问 2022-04-13 14:15

分录跟摘要怎么写呢

头像
齐红老师 解答 2022-04-13 14:16

你平时增值税是怎么结转的?

头像
快账用户5358 追问 2022-04-13 14:17

是这样的

是这样的
头像
齐红老师 解答 2022-04-13 14:29

借应交税费应交增值税转出未交增值税。贷应交税费未交增值税 应交税费应交增值税加计扣除

头像
快账用户5358 追问 2022-04-13 14:34

那加计抵减这个分录,是在进项的当月就做,还是到第二个月申报增值税的时候做

头像
齐红老师 解答 2022-04-13 14:34

在你计提增值税的时候做

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
做分录的时候这个加计抵减的金额是50
2022-04-13
你好 ;   你现在是想问什么   
2022-07-14
建应交税费、应交增值税销项1000 贷应交税费应交增值税转出未交增值税900 应交税费、应交增值税进项100 借应交税费、增值税加计扣除200 贷营业外收入200 借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税900 借应交税费未交增值税900, 贷应交税费增值税加计扣除200, 银行存款700。
2023-08-07
同学你好 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2022-07-07
你好,需要减去这个进项转出计算 但是是有一个前提的,这个进项之前加计扣除了。
2023-05-11
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×