同学你好!工资的话 是先计提的 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 没有实际支付的话 应付职工薪酬 是有贷方余额的
老师你好!计提工资中扣除员工自己承担的社保费用、借支、租金水电费等的分录是什么
请问公司之前欠的员工的钱200已做其他应付款,后来想和工资一起发放现金给员工,请问计提和发放的分录应该怎么做?
老师,你好!请问前期员工欠款收不回来已做坏账准备,现在要怎么平呢?(前期分录,借-坏账准备 贷-其他应收-员工欠款)
老师你好,欠付的员工工资,用什么分录来提现
你好老师!去年有一部分工资未计提,现在要给员工发放,我该怎么做分录?
老师,小规模纳税人本季度专票开10万,普通发票开了25万,需要按35万缴纳增值税吗?还是普票不用交纳没有超30万,只缴纳专票?
2023年度个人所得税经营所得汇算清缴(B表)中,成本费用率占比过高
采矿权使用费的账务处理
2024年度个人所得税经营所得汇算清缴(B表)中,成本费用率占比过高
老师,全盘账指的是哪些
老师,是不是其实月底点击那个结账其实就是收入,成本,费用,自动结转到本年利润了的,老师上课的时候为了课程要求给我们讲解的所以吧结账功能关闭了的,意思是我现在用这个快账软件做实操结账功能开放就不用做了那几笔了的,所以如果我手动结转凭证又点结转功能,相当于做了第二次结转,就是你说的我是在做年度结转了的,所以就是出现了贷方利润分配-未分配利润,所以资产负债表中得未分配利润和利润表中用的净利润不一致对那
房地产公司向购买人收取逾期支付房款违约金可以开专票吗? 政策文件是依据什么文件
老师公立幼儿园的账怎么做?
老师!固定的房租,租车费。每月月底需要计提吗?
老师,企业开始使用财务软件时选择的是小规模纳税人,业务业务发展后升级成一般纳税人,收到专票可以抵扣了,财务软件建账时选择的是小规模纳税人,又修改不了了怎么办?
一般如果只看到借:管理费用等 贷:应付职工薪酬,再没有下文的话,是不是就说明工资没有发
是的哦 这个是没有发的哦
如果发的话就是,借:应付职工薪酬 贷:银行存款/库存现金/其他应付款,是吗老师?
是的哦 是这样处理的
一般是当月计提,下月发放吗
是的 计提当月的 发放的话 一般在次月
如果是借应付职工薪酬,贷其他应付款—医保,贷现金,就代表现金部分是公司应该给个人交的,其他应付款是公司为个人代扣代缴的,是吗?总之也是表示工资已经发放了是吗
是的呀,这个是代扣代缴的