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请问公司之前欠的员工的钱200已做其他应付款,后来想和工资一起发放现金给员工,请问计提和发放的分录应该怎么做?

2021-08-12 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-12 16:48

不存在计提,直接拿现金发放处理。 借:其他应付款——XX个人 200 贷:银行存款(或库存现金)200

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快账用户4899 追问 2021-08-12 16:51

老师那这种在财务里面不能有应付职工薪酬是吧

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快账用户4899 追问 2021-08-12 16:52

老师那这种在财务里面不能走应付职工薪酬是吧

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齐红老师 解答 2021-08-12 17:01

这个本身就不是应付职工薪酬,与工资无关。就是前期的欠员工款项,用其他应付款核算。

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快账用户4899 追问 2021-08-12 17:03

哦那就算同工资一起发也是分开做是吧

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齐红老师 解答 2021-08-12 17:05

是的,与工资一起发,也是分开做账务处理。

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快账用户4899 追问 2021-08-12 17:14

嗯好的谢谢

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齐红老师 解答 2021-08-12 17:17

祝学习进步,工作顺利

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不存在计提,直接拿现金发放处理。 借:其他应付款——XX个人 200 贷:银行存款(或库存现金)200
2021-08-12
你好      这个是现金红包的话应该做 :计提:借管理费用-工资 贷应付职工薪酬。发放:借应付职工薪酬 贷: 其他应付款-往来公司  ; 怎么还要做 社保和公积金科目 ?   
2021-03-16
你好,可以的。操作没问题
2024-12-02
你好,借应付职工薪酬2000贷,银行存款2000,给他申报2000的个税。
2021-06-10
您好,需要员工确认收款单据即可,认可现金收工资***元
2021-01-16
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