借应付账款贷库存商品 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款
去年12月份的发票1月份才拿到,12月货未暂估,进的原材料,普票,已跨年了,1月份怎么入账,怎么做分录
我是小规模 3月份预付货款10000 5月份支付剩余货款4952并入库 7月份收到发票 三月份分录是借预付10000贷银行 5月份收到货物并付款的分录是借库存-暂估 贷银行4952 预付10000 7月份收到发票时红字分录 借库存-暂估 贷银行4952 预付10000 冲了5月份的暂估 接下来怎么做收到发票的分录
去年10月份货到已付款 分录是 借库存暂估 贷银行今年2月份才拿到发票 怎么编分录?
小规模零售,从5,6,7,月份进货合计15w,已付款,但未收到发票。分录 借库存商品 暂估 贷银行存款。已结转成本, 借主营成本15w 贷 库存商品 暂估15,付款是付给个人的,有可能拿不到票。现在年终了, 1,要不要把暂估 调整成 借库存商品15 贷:库存商品 2,暂估的已结转成本的 怎么做分录,要不要冲减
老师,去年暂估库存分录借库存商品-暂估30000贷应付账款-暂估30000结转成本时借方主营业成本30000贷库存商品-暂估3000今年1月份购进库存500我怎么冲去年的暂估?能给写一下分录吗?
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
某商贸公司把企业打包卖给B制造业企业(法人、股东、经营范围、经营场地都变了) 因为资产等于负债➕所有者权益 所以新的法人负责偿还报表上所有的债权债务 同时企业净资产是正数,所以新的法人还要负责支付转股价对吗老师
老师现在会算清缴。 上传年度财务报表。 利润表这块儿上传24年四季度的报表,可以吗?
公司对公司之交交换:付电承 收基本户银行。频率挺高。老师这个风险大不大
老师您好!一家中介公司介绍客户,并垫资,开具服务费发票,计入销售费用吗?分录怎么做
老师,汇算清缴的问题,解答一下。谢谢
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师好,汇算清缴A105050表格里工资薪金支出的账载金额填实际发的银行存款金额还是计提的金额啊?
卖家具的,老师,有销售部月份考核标准表吗?
老师工资个税,好几个月开一次工资,个税怎么报
暂估的怎么处理?
你好,已经红冲了,借应付账款贷库存商品,这个就是红冲的。
借应付 贷库存 后面要不要加暂估两字?
加 你暂估的都加了不是吗 原路红冲
借应付 贷库存暂估 借库存 贷应付 是这个意思吗?
你好 是的是这个意思的。