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留底退税退回来以后,账面做了分录,财务报表体现在哪里,增值税申报表上怎么体现呀

2022-04-11 17:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-11 17:58

一、留抵退税退回来以后,分录是: 借:银行存款 贷:应交税费——未交增值税 二、增值税申报表里面申报时,在奶退税当期(也就是次月15日前报税),在增值税附表二进项税额转出中进行申报处理。

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快账用户4477 追问 2022-04-11 18:56

可以贷,应交税费,应交增值税进项税额转出嘛,

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快账用户4477 追问 2022-04-12 09:03

贷方,可以是应交税费应交增值税进项税额转出嘛老师

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一、留抵退税退回来以后,分录是: 借:银行存款 贷:应交税费——未交增值税 二、增值税申报表里面申报时,在奶退税当期(也就是次月15日前报税),在增值税附表二进项税额转出中进行申报处理。
2022-04-11
您好,一般情况下,借,银行存款,贷,应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2020-08-24
您好,借:银行存款 贷:进项税或者是留底税额
2020-08-24
你好,需要的,这个应该是延期交税,之前延期了三个月,你们缴纳了后期又延期了六个月。
2022-05-12
已经勾选抵扣了,你问一下你税务局那边能给你修改吗?跨期了一般是修改不了的。
2021-08-24
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