月末转入未交增值税科目如下: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 结转到应交税费-未交增值税
老师,进项大于销项,需要结转吗
老师好,请问年末(进销)大于(销项),需要做结转分录吗?如需要应该怎么做?
老师好,销项大于进项需要做会计处理吗?需要结转吗
老师,当月进项大于销项需要做增值税结转吗?
如图1房产的总原值是204911569.4,全年从租的总原值是91484513.61,图二的从价计税依据是怎么算出来的?
人力资源外包一般计税,派遣员工在分公司发工资缴纳社保,总分公司怎么做账?收入是总公司,总公司怎么核算成本?
老师,想问下我们是服务公司,为a公司服务,然后代他们缴纳某种会员费,比如服务费10000,会员费8000,是他们打款给我们,我们再代付,剩下的才是服务费,已经先打款,我们是做了银行,贷,应收,那待支付会员费时候,怎么入分录呢
老师,因为有折扣10万元,供应商给我们开了一张折扣发票,发票里面含有机器及配件等十几种物品,没票没开之前我们是根据采购价做入库的。请问我现在收到发票了可以直接冲机器及配件的成本否?
老师,租房的押金退租时当作租金付房租了,这该怎么做账呢?
法人在杭州新办了个体户,现在人在温州可以在温州这边税局申报或者开户吗?
老师,请问我这边是一个国企,母公司和政府的原因,我向另一个国企的子公司投资了一笔钱占股30%,不参与决策等等。我这边作为长投了,对不?但是被投资方每年也没给我提供财报,我也没办法按权益法每年增加长投和投资收益?
老师,我们是一家跨境电商公司,也不开发票,每个月只有员工工资和社保是有单据的,这部分我收入报多少,是不是比员工工资和社保高一点就行,
老师,核查往来发现死账坏账后如何处理呢?
房产税是按实际收入交税,还是合同不含税金额
那为什么这样做出来报表的数据不对?请老师帮忙看看分录,谢谢
支付增值税是借方应交税金–未交增值税
可是报表显示还是不对,导致其他流动资产科目有数据,不知问题在哪里
不通过转出未交增值税结转增值税试试
多交的税金货物留抵的,报表自动显示在其他流动资产那里,能调回应交税费那里吗?
可以手动调整,这就是重分类了