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去年进项发票未抵扣,未入账,直接做费用处理了,要账务处理吗

2022-04-08 20:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-08 20:50

你好,现在是想做抵扣处理吗 

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快账用户8496 追问 2022-04-08 20:51

去年没抵扣,也只能今年抵扣了吧,但是去年的分录我是不是要调整,虽然没抵扣但是我是全额已经做了费用

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齐红老师 解答 2022-04-08 20:52

你好,如果今年认证抵扣,就需要对费用入账金额做相应的调整处理的  

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快账用户8496 追问 2022-04-08 20:53

如何处理麻烦用分录举例,第一次遇到这种问题,麻烦讲细一点

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齐红老师 解答 2022-04-08 20:54

你好,如果今年认证抵扣,就需要对费用入账金额做相应的调整处理的  。调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:以前年度损益调整—某某费用 

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快账用户8496 追问 2022-04-08 20:58

老师我举例子吧,比如12月收到工程服务费10万元,我付款10万元,做账时候直接入了借:主营业务成本工程服务费10万,贷:银行。但其实是专票且12月未抵扣,打算这个月抵扣,那去年12月的账务我要怎么调整,今年4月我又该怎么做账

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齐红老师 解答 2022-04-08 20:59

你好,在你之前分录的基础上,调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:以前年度损益调整—主营业务成本

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快账用户8496 追问 2022-04-08 21:00

没懂,你说的处理方式是今年处理方式,如果我在去年凭证上修改的话如果做分录

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齐红老师 解答 2022-04-08 21:01

你好,这个就是在你上年分录的基础上,做的调整分录啊 不懂的地方具体是哪里呢,我好给出针对性的回复

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快账用户8496 追问 2022-04-08 21:03

你说的这笔分录是我2022年可以这么处理,如果我可以直接在2021年分录上直接修改的话会计分录怎么做

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齐红老师 解答 2022-04-08 21:03

你好,这个就是在你上年分录的基础上,做的调整分录啊 不懂的地方具体是哪里呢,我好给出针对性的回复

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快账用户8496 追问 2022-04-08 21:06

1:进项税额转出怎么做。2、适用于简易计税的项目收到的成本专票,可以抵扣吗?如何做账

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齐红老师 解答 2022-04-08 21:09

你好,现在的问题,与之前是完全不相干了吗

你好,现在的问题,与之前是完全不相干了吗
你好,现在的问题,与之前是完全不相干了吗
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快账用户8496 追问 2022-04-08 21:13

这三个问题都回复一下吧,你上条和上上条回复我的一样,我以为您断网了

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齐红老师 解答 2022-04-08 21:18

你好,现在的问题,与之前是完全不相干了吗 能回一下,是这个情况吗  上条和上上条回复的一样(是因为本来就是这样,再回复也不需要改变什么内容啊)

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快账用户8496 追问 2022-04-08 21:27

2022年做的话放以前年度损益调整—主营业务成本不是吗,21年可以直接修改的话不是应该冲销原来的分录重新制单正确带有税费的分录不是吗

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齐红老师 解答 2022-04-08 21:29

请仔细看我回复的内容,一开始我说的调整分录就是通过  以前年度损益调整—主营业务成本  科目核算啊 

请仔细看我回复的内容,一开始我说的调整分录就是通过  以前年度损益调整—主营业务成本  科目核算啊 
请仔细看我回复的内容,一开始我说的调整分录就是通过  以前年度损益调整—主营业务成本  科目核算啊 
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快账用户8496 追问 2022-04-08 21:32

我的重点在21年啊……您总纠结2022年的调整分录干吗,我21年12月还没结账,我不能红冲吗,以前年度调整一般是跨年才会用到呀,我这也没有跨年

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齐红老师 解答 2022-04-08 21:35

你好,21年12月还没结账,那直接把原来的分录这样修改就是了(分录在2021年做) 借:主营业务成本,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款

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你好,现在是想做抵扣处理吗 
2022-04-08
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同学, 这个情况是要改账的。 你这个分类正确: 借:管理费用-办公费 红字, 借应交税费-应交增值税(进项税额)
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你好,可以勾选抵扣。 账务处理:借:应交税费-进项税额 贷:成本费用。
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您好,同学! 应交税费-待认证进项税额
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