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甲空调生产企业为增值税一般纳税人,本年7月发生以下业务:1、采用分期收款方式销售空调,合同规定的不含增值税销售额共计380万元,本月应收回75%货款,其余货款于下月10日全部收回。由于购买方本月资金紧张,实际支付不含税货款190万元。2、将成本为15万元的自产特制空调用于本企业职工宿舍,该批空调没有同类产品价格3、当月销售空调,收取价税合计金额480万元,另收取包装费120万元,开具增值税普通发票。4、购进一批电磁炉,作为奖励发给职工,取得的增值税专用发票上注明的增值税额为0.26万元。5、购进一批生产设备,取得增值税专用发票,注明价款20万元、增值税2.6万元。6、购进生产用原材料及水、电等取得的增值税专用发票上注明的增值税共计6.5万元。计算甲企业本月应纳增值税。

2022-04-07 20:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-07 22:14

你好需要计算做好了给你

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齐红老师 解答 2022-04-08 06:08

业务1销项税额的计算是380*0.75*0.13=37.05 业务2销项税额的计算是 15*1.1*0.13=2.145 业务3销项税额的计算是 (480+120)/1.13*0.13=69.03 业务4福利费进项税额不可以扣除 业务5和6可以抵扣进项税额是 2.6+6.5=9.1 本月应交增值税的计算是 (37.05+2.145+69.03)-9.1=99.125

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