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老师你好,未交增值税期末借方有余额,但是公司没有多交的税款,需要怎么处理?

2022-04-03 18:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-03 18:22

你好,你增值税的完整分录是怎么做的?

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快账用户1840 追问 2022-04-03 18:25

借,应交税费-未交增值税 贷,银行存款

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齐红老师 解答 2022-04-03 18:26

你好,那结转的分录那儿。

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快账用户1840 追问 2022-04-03 18:27

没有从转出未交增值税结转,刚开始做也不是很懂,缴纳增值税的时候直接做了,借,应交税费-未交增值税 贷,银行存款

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齐红老师 解答 2022-04-03 18:33

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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快账用户1840 追问 2022-04-03 19:04

老师,是小规模公司,不存在进项税,刚开始设置的科目有点混乱,现在就是公司也存在多交税的情况,但是未交增值税期末借方有余额

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齐红老师 解答 2022-04-03 19:04

那你确认收入分录怎么做的。

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快账用户1840 追问 2022-04-03 19:07

老师,整个分录就是这样的

老师,整个分录就是这样的
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齐红老师 解答 2022-04-03 19:13

借应交税费应交增值税 贷应交税费未交增值税

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你好,你增值税的完整分录是怎么做的?
2022-04-03
你好,需要查明账面与申报表的差异原因,才知道该如何做调整处理的
2022-01-16
你好,这2个借方余额都留着以后抵扣抵减的。说明有留底
2021-01-03
1、年底应交税费,进、销项分别转入未交增值税后,未交增值税期末有借方余额,表示留抵增值税,在次年继续抵扣进项税。不用进行其他处理了。 2、税控维护费做减免税款后,减免税款科目期末借方余额,需要年末结转处理。分录是: A、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(减免税费) B、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2021-01-03
你好,有借方余额表示有留底的,不用处理。减免税款科目期末借方余额也转到未交增值税就可以了。
2021-01-03
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