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3甲公司为一般纳税人,税率为13%,某月发生以下业务:(1)向乙公司销售A商品2000件,总价为1000万元,毛利率为30%。给于U公10%的商业折扣,开具了专用发票并在发票上注明商业折扣。(2)上述销售成立后,乙公司退回商品400件,甲公司开具了红字专用发票给乙公口(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作为福利发放给公司职工。已知相关发票都合法,且均经过认证可以抵扣,请计算该月应缴纳的增值税

2022-04-02 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-02 14:36

你好,业务1,销项税=1000*(1-10%)*13%=117 业务2销项税冲销117*400/2000=23.4 业务3退回的一半给职工销项税=1000*(1-10%)/2000*200*13%=11.7 交增值税117-23.4%2B11.7=105.3

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你好,业务1,销项税=1000*(1-10%)*13%=117 业务2销项税冲销117*400/2000=23.4 业务3退回的一半给职工销项税=1000*(1-10%)/2000*200*13%=11.7 交增值税117-23.4%2B11.7=105.3
2022-04-02
业务1,销项税=1000*(1-10%)*13%=117业务2销项税冲销117*400/2000=23.4业务3退回的一半给职工销项税=1000*(1-10%)/2000*200*13%=11.7交增值税117-23.4%2B11.7=105.3
2022-04-02
同学你好 销项税=1000*(1-10%)*13%-1000/2000*400*(1-10%)*13%%2B1000/2000*200*13%=106.6 应纳税额=销项税额-进项税额
2022-03-28
同学你好 销项税=1000*(1-10%)*13%-1000/2000*400*(1-10%)*13%+1000/2000*200*13%=106.6 应纳税额=销项税额-进项税额
2022-05-09
你好需要计算做好了给你
2022-03-25
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