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你好,老师,想问下跟小规模企业刚签订了合同,合同要求按3%开票,后来国家出台征收率3%的企业免增值税,想问一下,这个税费怎么处理合适,是甲方直接扣减还是怎么操作好

2022-04-01 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-01 11:50

同学,你好,这个是开普票还是专票了?

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快账用户8098 追问 2022-04-01 12:22

享受免税的是普票啊

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快账用户8098 追问 2022-04-01 12:22

专票没有免税,照样交税啊

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齐红老师 解答 2022-04-01 12:25

上面签合同是写了含税金额吗?

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快账用户8098 追问 2022-04-01 12:56

合同是含税金额

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齐红老师 解答 2022-04-01 13:21

那这个就没事,普票他又不能抵扣,你开出来的金额又没变化

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快账用户8098 追问 2022-04-01 14:03

那我不是亏了,不应该把税费扣回来吗

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齐红老师 解答 2022-04-01 14:15

那你就把合同修改下吗

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快账用户8098 追问 2022-04-01 14:49

请问您是什么级别的老师,一问三不知

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齐红老师 解答 2022-04-01 14:59

你和他谈下把这个税费减扣下也行,或都修改下合同,这两个都是可以的。

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齐红老师 解答 2022-04-01 15:05

你要和甲方好好沟通下,不好意思,很抱歉,没让你满意。

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相关问题讨论
同学,你好,这个是开普票还是专票了?
2022-04-01
你好,是的,合同规定是要提供3%发票,就必须按照合同执行的
2021-06-19
你好 如果是退款给合伙人,符合合同约定,并且合伙企业认可,可以开具红字发票,用合同和红字发票入账。如果不符合合同约定,并且合伙企业不认可,就只能作为一种费用处理,与合伙人建立一种业务关系,比如居间费等,然后由合伙人提供发票,合伙基金这边入账。
2021-06-12
按实际应该收的管理费开发票确定收入,多收的钱记入往来,不用开红字发票也不用另外开票,祝您生活愉快
2021-06-11
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