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老师您好!我们公司有-个项目跟别的公司合作(股份比我们7他们3),按照税后利润的来进行分红。合作公司开30 %分成的作为我们公司成本票,我公司是小规模纳税人,增值税附加税收1.1 %,企业所得税公司利润的5 %,他们承担5 %的30 %。合作公司说他们提供成本发票了问他们收太高了,我想问一下我司所得税收多少合适?今年预计营业收入80万,前期扣除成本,现在营利,后续基本没有什么成本了。

2023-05-20 21:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-20 21:42

您好,我们7他们3,这个分红和所得税都是按这个比例分的,他们还要提供30%成本发票确实欺负他们了。我觉得这个所得税就不应该收他们,税后利润按7:3来分,(其实也是他们承担了3成),但不要这么说,就是税后利润来分成

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快账用户5578 追问 2023-05-20 21:45

老师:我们就收企业的增值税,所得税就不收了是么?

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齐红老师 解答 2023-05-20 21:48

亲爱的您好,我不清楚咱是不是内部还有其他的考虑,合作就是按投入7:3来分税后利润,咱是小规模,年度80万增值税都是免的,因为季度不满30万免增值税。反正这觉得这个方案挺好,咱公司不吃亏

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快账用户5578 追问 2023-05-20 21:48

第二年后续的所得税一些没有发票的调增项目,这样的话都是我们承担了

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齐红老师 解答 2023-05-20 21:56

您好,您说得也对,2024年不一定有增值税优惠政策,咱公司所有的项目都是跟这家合作还是我们有单独的项目啊

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快账用户5578 追问 2023-05-20 22:03

营业收入80万,利润是50万。合作方分成15万。我们要17500元的税作为我们7他们3来承担合适么?

营业收入80万,利润是50万。合作方分成15万。我们要17500元的税作为我们7他们3来承担合适么?
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快账用户5578 追问 2023-05-20 22:05

这个项目是我们公司其中的一个项目

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快账用户5578 追问 2023-05-20 22:13

老师这个是不是要结合公司总的企业所得税税负来考虑啊

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齐红老师 解答 2023-05-20 22:23

您好啊,我们还有自己的项目的话,要考虑这个项目是不是增加了我们的其他项目的税负。把合作项目的收入和成本都区分出来,我们自己的项目也单独列出,计算我们项目本来的税金,加上这个项目以后增加的税金,增加部分对方需要承担30%。您觉得这样行么

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快账用户5578 追问 2023-05-20 22:33

老师您说的也是对的,但是这样做工作会很大。能不能有个简单的方法啊。我刚刚的图上举的例子所得税按17500的30 %来收我们会吃亏么?

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齐红老师 解答 2023-05-20 22:37

您好,咱公司不吃亏的,

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您好,我们7他们3,这个分红和所得税都是按这个比例分的,他们还要提供30%成本发票确实欺负他们了。我觉得这个所得税就不应该收他们,税后利润按7:3来分,(其实也是他们承担了3成),但不要这么说,就是税后利润来分成
2023-05-20
以收到货款2000元为例,您可以按照以下步骤进行计算: 1.计算您公司应缴纳的税款:2000元 * 6% = 120元(税款)附加税根据税款计算,假设附加税率为12%(具体税率可能因地区和政策而异),则附加税为120元 * 12% = 14.4元总税款及附加税为120元 %2B 14.4元 = 134.4元 2.计算合作公司应开具的发票金额:假设合作公司按照1%的税率开票,那么他们可以开具的最大发票金额为(2000元 - 134.4元)/(1 %2B 1%)= 1856.44元(因为需要从总金额中扣除您公司已经承担的税款和附加税)。 3.计算您应转给合作公司的款项:您应该转给合作公司的款项为合作公司的发票金额加上他们应缴纳的税款,即1856.44元 %2B 18.56元 = 1875元。
2024-04-19
同学你好 按照实际收入来做就行了
2020-09-23
同学您好,就这问题刚才有回复您,具体在里面也咨询过您一些内容,您可以继续在原来题目里面追问的。
2020-08-27
咱们是按照哪一个金额对外开票的。
2024-03-18
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