您好 有影响的 报税这个季度这张发票正常申报 下个月季度红冲这张普通申报
我们公司是小规模纳税人,我现在要申报第三季度季报,我在9月份开具了三张普通增值税发票,后来因为业务有变,我在10月份冲红字发票了,但是我登录电子税务局,增值税表单自动生成的不含税销售额是7.8.9三个月之和,加上9月的发票,就超过30万了,需要交增值税,但是9月发票,我在10月冲红字了,怎么样申报才能让第三季度不用交增值税呢?
你好,我于1月份开了电子普票,但后来告诉我是需要专票,普票一直未红冲。现在估计得要红冲到4月啦,有影响嘛?我报税时候这个季度和下个季度该怎么报啊?
我这边之前开了一张普票是税率1,后来发现有错误就红冲重开(重开日期是5.27),但是6月税务局通知我这张票开错了应该要开免税,那这个月的季报关于税率1和免税之间的差额我应该要注意什么呢?假如说本来我这个季度只开了70000,但是开免税之后实际销售金额是70005.99,实际销售税额是-5.99,那我在申报的时候是怎么去申报呢?
你好,小规模纳税人,2022年11月份开了两张专用发票,3%的税率。加上两张电子普通发票免税的。然后本来是要作废的,忘记作废了。现在2023年发现了,本来想冲红。但是这家企业第一季度不开销账发票。如果冲红报表是负数又不行。请问现在要怎么处理。去年专用发票是3%,今年是1%税率也不一样。
老师,有个新办的个体12月开了张20万的普票,可是这会说没做成要冲红,当时开的时候也是没有合同的(让其补合同最后也没有),外经证开了未达到30万没有预缴,开了发票就反馈了,现在1月份了要冲红,我是不是还是得把去年4季度的税先交了,1月冲红了,今年一季度终了再申请退税呀,会不会有问题?
老师,人员工资不管是计入成本还是费用,都不影响利润啊,对税务没有什么影响啊,只是内部核算的问题,那计入劳务成本又不能成本倒挂然后一直不结转与其那样我一次计入费用不可以吗
老师,假如我名下有两套房子,卖掉一套后,过了一段时间又重新买一套,请问现在买房是按第三套房子缴税还是按第二套房呢?
老师劳务成本不结转,税务也发现不了我结没结转吧,与其这么麻烦我一次把人员工资计入费用可以吗比如餐饮业或者婚庆公司
请教一下,非常感谢!发生产品包装费6万元不应该计入其他业务成本吗? 随同商品出售单独计价的包装物,不应该计入其他业务成本吗?为什么题目里面是计入销售费用的?
老师,难道为了防止成本倒挂,劳务成本可以一直不结转吗?
因为报销人和领款人是同一个人,报销单上就直接签字在报销人上了,没有在领款人出签字问题大不大,发票齐全,领导也审批过了
这是快账软件上 我录3月份第15个凭证 怎么这里 税金及附加这个科目 加不上去呢 只有税金及附加的二级科目,一级科目,在科目管理里面是有的,但是做凭证选的时候选不了
小规模公司开了几张票,但是没做账,企业年报财务报表零申报行吗
其他综合收益要不要算到利润总额?
老师那代账公司把餐饮员工的工资做到劳务成本,然后为了防止成本倒挂一直不结转,劳务成本期末余额比较大,这样合理吗?最准如果公司注销,怎么处理劳务成本
您好 有影响的 报税这个季度这张发票正常申报 下个月季度红冲这张普票申报 然后专票是需要交税的 下个月开始3%
那意思是说我开了20万,这个季度我正常申报20万。那下个季度,我红冲了20万,申报表该怎么填写。
红冲20万后 申报的对应栏次填负数啊
直接在增值税申报表那一栏填写负数嘛?负数可以从网上直接申报是嘛?不用去大厅。还有,我专票第一季度需要缴税,是按照1%缴的,那水利需要缴嘛?
直接在增值税申报表那一栏填写负数 如果当月开具的正数发票大于负数 可以从网上直接申报是 不用去大厅 如果小于 申报表销售额整体负数 就要去大厅了
请问季度销售额多少金额的
专票是开了205096.43,普票也是205096.43,还有不开票得金额是36346,一共是446538.86。
那要是我下个季度红冲205096.43,然后我开票金额是210000,那我增值税那一栏是填写210000-205096.43这两个数的差额是嘛?
票不一样了 不能合并填写 要负数正数分别填写 水利基金季度销售额不超过45万 免征
请问您是一般纳税人还是小规模纳税人
我是小规模。那意思是下个季度红冲了以后,我报表得分开报?负数的去大厅报,正数在网上报,不然怎么分开填,我一般不会开专票,这次是特殊需求,这个季度我知道普票和专票申报的时候是需要分开写的,因为报表中有填写专票的栏次和普票的栏次。
不是的 专票填第二栏跟第三栏 普通负数填小微企业栏次 就是您后面理解的意思 不是抵减后的差额 我怕您用抵减后的差额填
哦哦。那我下个季度不开专票,开的是普票的负数,还有正常其他收入的正数发票金额。那我都是开的普票的话,这样的怎么申报,也是需要分开栏次填写嘛?
这样不需要分开填写 按照抵减后的填写
好的,谢谢
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