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Q

请问一下我开出确认收入,然后结转成本,但是成本发票我们的供货商要下个月才能开给我,相当于我现在的成本票不够结转该怎么办?

2022-03-31 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-31 09:50

暂估就可以的,借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品, 下一个月发票到了红冲暂估,然后再做发票的。

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快账用户1476 追问 2022-03-31 09:51

收到 谢谢你

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齐红老师 解答 2022-03-31 09:53

不用客气,工作愉快。

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快账用户1476 追问 2022-03-31 09:53

贷可以换成 预付账款吗?因为我们的货款都付了 就是没有收到发票

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齐红老师 解答 2022-03-31 09:55

可以的,可以这么做的。

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快账用户1476 追问 2022-03-31 09:55

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2022-03-31 09:56

不用客气,工作愉快。

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快账用户1476 追问 2022-03-31 10:02

在请问一下 到时收到发票后,红冲暂估的分录要怎么写呀

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齐红老师 解答 2022-03-31 10:04

借 应付账款 贷、库存商品 借库存商品借主营业务成本负数。

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