您好 商贸型企业 当月有收入, 就要结转成本 1月份有确认收入,供货商还没有开票给单位 , 可以暂估入库对应结转
收到银行电子银承,钱已入公户,我需要先借应收票据贷应收账款吗,再借银行存款,贷应收票据
收到银行电子银承,钱已入账公户怎么做分录
收到银行的电子银承怎么做分录
老师你好,收到一笔援助款项,借:银行存款1000,贷:应收账款1000,没开发票的情况,扣除律所的管理费10,然后支付给员工,怎么做分录呢
初会报名,学历层次填的中专就填不了编号,为什么啊
销售A产品400件,售价100元一件,增值税为13%,另以现金代垫运费800元,货款及运费均未收到
您好,发票上写的是租赁服务,对公转账写成租赁房屋,影响大不大
本应预付房租但是没有预付怎么做账
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?法人名下有公司,个人名义开不了啊
就是乙方开了个发票给到甲方,但是甲方没有给乙方对公大款,那该发票会冲红,那这个之前开的发票还能用吗?
暂估入库的时候,不用填报增值税吧?
暂估入库的时候,不用填报增值税
就是我发现 我1月份确认收入的时候,因为没有收到供货商的发票,没有结转成本, 我在3月份结转,可以吗
在3月份补结转可以的
每个季度的成本是在每个季度结束之前结转就可以了是吧? 2、 就是 我年底如果也是有些发票不能及时收回的话, 开票之前知道的产品价格是50元, 我暂估入库是50元, 后面因为各种原材料价格上涨或者税率提高的原因 供应商给我们开了60元,我冲掉之前的账 改成入库为60元 这样可不可以?
每个季度的成本是在每个季度结束之前结转就可以 正常还是按月结转的比较合适 后面可以按您说的处理