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领用A材料60000元,用于企业专设销售机构办公楼的日常维修,购入A材料时支付的相应增值税税额为7800元。增值税怎么处理?

2022-03-30 21:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-30 21:51

你好,增值税正常抵扣(不需要做转出,或者销项税额处理)。分录是 借:销售费用 60000,贷:原材料  60000

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快账用户vgwg 追问 2022-03-30 21:53

是不是因为买的时候做过进项税了所以不用做账务处理

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齐红老师 解答 2022-03-30 21:55

你好,是的,是这样的

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你好,增值税正常抵扣(不需要做转出,或者销项税额处理)。分录是 借:销售费用 60000,贷:原材料  60000
2022-03-30
你好,增值税正常抵扣(不需要做转出,或者销项税额处理)。分录是 借:销售费用 60000,贷:原材料  60000
2022-03-30
同学你好 这个要做分录吧
2023-04-23
借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
2023-04-23
你好同学,这个不需要进项数额转出的。
2022-07-29
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