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请教一个问题,我们是挂靠在资质公司(安富公司)下做工程,工程款先打到资质公司,资质公司扣除有关的管理费和税金后再转给我们,这期间需要开发票,预交税款。这样的情况,会计分录应该怎么做?

2022-03-29 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-29 12:32

那首先挂靠的账务处理,就相当于你从那个福安富公司去接了一个工程做。那么首先,你要给他开票,你给他开票的金额,就是你最后要收到钱的金额,开票的时候你就作为你的工程收入。

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快账用户9335 追问 2022-03-29 12:42

整个过程,就是甲方钱打到了资质公司,资质公司扣除了有关税费以后再打给我们,资质公司开票以前,我们要先交预缴的税金最后再冲抵他扣除了的款项,请问我们内账的会计分录应该怎么做?

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齐红老师 解答 2022-03-29 13:22

预交纳 借其他应收款 贷银行存款 开票 借应收账款 贷主营业务收入等 收票 借银行存款 贷应收账款 其他应收款

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快账用户9335 追问 2022-03-29 13:23

预交的税金入其他应收款?

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齐红老师 解答 2022-03-29 13:29

对的, 预交纳不是你公司名义缴纳 是纸质档名义缴纳,你只能作为往来款项处理

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那首先挂靠的账务处理,就相当于你从那个福安富公司去接了一个工程做。那么首先,你要给他开票,你给他开票的金额,就是你最后要收到钱的金额,开票的时候你就作为你的工程收入。
2022-03-29
你好 ;  是的。 肯定了  个人开票给你做成本 ;不然你利润太大了  
2021-11-05
你有采购材料进来,然后卖给这家公司就没有什么风险。
2021-12-17
同学你好 这个是可以扣掉的 有发票可以给挂靠方打款
2021-03-02
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