您好,这个是可以的哈
就是第一季度的数字是1-3个月的本年利润贷方+利润分配的贷方-本年利润的借方 第二节度是4-6月给第一季度一样 第三季度就变成1-9月的(本年利润的贷方+利润分配的贷方)-(本年利润借方+本年利润的贷方了 1.为啥前两个季度是按季度 第三个季度是 1到9个月的 2.而且前两个季度都没有减利润分配的贷方 第三个季度减掉了
第二季度利润是正数的。第三季度,借,实收资本,未分配利润,贷,货币资金。导致未分配利润负数?这样可以吗
请问第二季度资产负债表的未分配利润期末数,跟利润表的钩稽关系是什么?
老师你好,23年有部分折旧忘记提了,现在补到24年凭证里面,借:利润分配未分配利润 贷:累计折旧,这样第一季度的资产负债表里面未分配利润期末数不等于期初数加利润表里面的本年累计数了,这样可以吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
那那我投资的实收资本没有收回来吗
没有啊,这个是可以的