您好 实务操作中,现在还有通过应交税费 待认证进项税额这个科目 收到专票没有勾选认证 就计入这个科目 勾选认证后转到进项税额科目
老师上个月 我有些发票属于待认证,当时做的分录就是待认证,1.这个月我想转到已认证,摘要怎么写? 2.分录是不是,借:应交税费-应交增值税贷-进项?税:应交税费-应交增值税(待认证),其中三级科目有误吗?
老师您好 我刚接手了别人的账,有点不明白的地方希望您帮我解决下。我的前任会计在收到发票进账的时候做的是借 应交税费 待认证进项税额 然后在月底的时候做的结转分录是 借 应交税费-应交增值税-进账税额 贷 应交税费-待认证进项税额 我不太会用应交税费-待认证进项税额这个科目 麻烦老师给我解释下,还有他这个分录对吗?另外 实际情况是进账大于销项 不用交税 这个结转分录怎么写?谢谢
老师,实务操作中,现在还有通过。应交税费 待认证进项税额。这个科目吗?如果要我怎么做分录什么事用
老师,收到专用发票,先入成本,不需要进项,暂时没有勾选认证,是借待抵扣进项税,还是待认证进项税?软件上有这两个选哪个好? 你好,做到应交税费,待认证。 没有勾选的做到这个科目里面的。 好的,如果下月勾选认证,又怎么做分录呢? 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 请问这条分录的摘要写什么?
老师,我们这个公司以后没有收入销项了,但去年到现在的一些进项我做了,应交税费待认证,这个如果选择认证不抵扣,怎么操作呢
汇算清缴如果没有要调整的是不是A105000这个表不用填,就等于A105050这些都不用填
1.个体工商户核定专为查账征收。个人经营所得是不是在自然人电子税务局(扣税)版申报? 2.如果是在这个平台申报那么第一次申报要登进去账号和密码是什么?
老师,请问我们有收到员工报销的住宿费发票,没有开数量和单位,只有一个总金额,这种发票可以收吗
一般纳税人药品批发行业,月收入500万左右,成本200左右,如何合理节税(增值税,所得税)?
老师,您好!公司发放的购物卡是做工资核算缴纳个人所得税,还是作为福利费用做税前扣除啊?
老师,小规模企业想红冲去年的普票,去年的账务要调整吗?
企查查怎么查不到个体户年报,去年的也没有,今年报了也没有
老师,工资薪金应该填写24年1-12月应付职工薪酬-工资,借方还是贷方发生额?
老师,高新技术企业24年12月到期,汇算清缴时基本信息里211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书显示不能填写状态,没有证书编号,对吗老师?
您好,我小规模开出了3个点增专票,可不可以让我另一个一般纳税人公司给他开一张增专票
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我都没有这样操作
具体分录能告诉我一下么
借 原材料等 借 应交税费-待认证进项税额 贷 应付账款等 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-待认证进项税额