费用化是计入的什么费用呢,老师希望可以帮到你哦
想咨询你点事 我在一个家具厂上班,这个月刚来,之前只有流水账,也没用做成本。老板让把内帐补上,还要做成本 他现在的情况是这样,有一个一般纳税人的公司,就是这个家具厂,还有卖场开了3个个体户,钱呢是来回的用,很多时候不要票,以前的应收应付也不清楚,单子也少,材料入库出库也不完善,我想知道我从哪里下手
我们公司是外贸企业,收入也是来源于国外,国内暂时没有做,现在卖了一批二手办公家具给其他人,不是固定资产,就是椅子柜子那些,这批家具之前费用化了,买的时候是小规模纳税人,现在是一般纳税人,怎么做分录?
我公司是外资独资企业,在企业创立之前,法人当时以外企的名义直接写了一张借款单给国内的A公司,用于筹措企业开办时的一些费用,在我公司创立之后,B公司以其他应付款的名义将之前的借款挂在与我公司的往来上。现在我公司想向B公司还这笔钱,但是我公司只是外资企业的子公司,同时没有营业收入,并且有规定资本金结汇不能用于偿还贷款。请问我公司应该怎么处理这些公司开办时候的费用,这些费用有的已经开了我公司抬头的发票,有的还没开
老师您好,我们公司现在申报个税,这个月把法人的工资转过来了,之前法人在另外一家公司申报个税,现在是法人申报个人的时候达不到缴纳税费的标准,也就是不产生税款,但是购买了社保也没有从另外一个公司转过来,但是实际我做工资表的时候社保这一栏显示了,而且我发放的时候扣除了,老师,这种的我现在怎么做分录呢,麻烦您说下,谢谢老师。
老师,我问下,我们公司不是新成立了一个小规模嘛,法人和我现在一般纳税人的法人不是同一个人,老板是想通过这个小规模来开票给我们现在的一般纳税人的,目前还没开始开票,当时去办工商税务银行开户是我办的,银行开户通过我私人账户和公账走了个一块钱的流水,办事也产生了相应的交通费,就是我的报销,这个报销暂时账上没存钱还没报,但是呢?我想到一个问题,工资现在是法人零申报的,具体业务还没有,银行开户是通过我个人过了个一块钱,我在我现在一般纳税人这个公司报工资的,我如果在这个小规模公司正常报销合理吗?因为小规模工资是法人零报的相当于我不属于这家公司员工
父亲二人年收入七万,非独生子,有一个孩子教育,个税应该怎么填合适
老师,我十二月做完账,计提完增值税及附加税,那我应交税金是不是应该贷方余额合计是不是我需要缴纳的增值税已经附加税合计金额
请问一下医疗费可以退税吗?
老师你好,我们老板让电子税务局上加上我的名字,我管的内账,查了一下这个单位24年的流水,给别人过了三十万账,还备注的护理费,相当于收入了吧,还有有些没开票的收入,也没上报,是个小规模的,对我会有影响吗?
各位老师,请问公司购买体育测试服务后免费给学校学生测试,算收入吗?具体的会计分录是什么,谢谢
老师现在个税专项扣除申报我写2024年还是2025年呀
老师,提供一下免抵退的账务处理
请问四流一致,购销合同和货运单可不可以单独装订,不附在凭证后面?
根据 “先分后税” 原则,合伙企业有利润或收到分红后,先分别计算每位合伙人的份额,当月就产生纳税义务。对于A合伙企业来说,应按照以下方式处理:对于自然人合伙人,A合伙企业应按照 “利息、股息、红利所得” 应税项目,代扣代缴税款并办理纳税申报。个人独资企业和合伙企业对外投资分回的利息或者股息、红利,不并入企业收入,应单独作为投资者个人取得的利息、股息、红利所得,按 “利息、股息、红利所得” 应税项目,适用20%的税率,计算缴纳个人所得税。
你好老师,请问一般纳税人卖电缆,也可以开普票吗,就是要交增值税不能抵扣是吗?
之前入到管理费用-办公费用里面
借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
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