你好 借 销售费用 贷银行
老师我们暂估入账的商品卖了。我入账的时候做成接库存商品-暂估入账 贷应付账款-某某公司,卖出去的时候应该怎么做?
我们公司有外购的商品赠送客户了,但是做的分录是 借:销售费用——推广费5592.1 贷:库存商品4624 应交税费——应交增值税(销)968.1(不含税市场价✘0.13) 借:主营业务成本4624 贷:库存商品4624 这样做分录对吗?汇算清缴还用调整吗?
我们情人节做推广活动,用了几瓶我们外购的库存商品,应该怎么入账
我们给A公司做了一场活动,请了摄影师和媒体。这个请摄影师和媒体的费用应该是算这场活动的成本,我该怎么入这两项成本么?借:库存商品(货可以进库存商品)贷:银行存款货可以进库存商品,但是请的人工费要怎么写分录呢?
老师我们企业作为投资购买了几套商品房,支付的不动产登记费应该怎么入账呢?
进入个税软件,把年终奖和当月工资加一起在工资薪金里面申报可以吗?还是要单独申报全面一次性奖金呢?
请问年终奖可以计入当月工资申报个税吗?
处理实木家具车间机床一台,原值600000元,累计折旧542357元,净值57643元,用现金支付清理费用500元,收到处置款33900元,发票显示处置金额30000,销项税3900元,处置完毕后结转处置损益。写会计分录,分为4步:转销、收入、清理费用、结转损益。
处理实木家具车间机床一台,原值600000元,累计折旧542357元,净值57643元,用现金支付清理费用500元,收到处置款33900元,发票显示处置金额30000,销项税3900元,处置完毕后结转处置损益。写会计分录。
你好,白天有工作有社保有个税,晚上还有个工作,不交社保发现金,白天那公司能查到我有晚上这个工作吗
提示这个信息需要我们做什么吗?
一个银行8651转账到另外一个银行7651记账凭证怎么写,摘要如何写
个体户一年开了350万的发票,前三个季度是核定征收最后一个季度开了85万变成查账征收了!成本费填的百分之95最后一个季度交了900多的个税8000多的增值税!现在是税务局让把成本填到百分之90需要补税吗
【朴老师进,谢谢】想咨询~
项目前期我们公司和对方分别都有投资,对方投资不多,后期工程款进账对方直接付工程支出和还部分投资款给我们,多余的工程款对方使用了,请问一下,怎么分投资分红金额呢
需要进项税额转出嘛,而且怎么能是银行,不应该是库存商品嘛?
你好 就是直接记费用了,不用入账 所以贷方是银行 没付款贷方是应付账款 不记销项所以也不记进项