你好,这个是可以的呢,只要总承包和建设方那边没有要求
老师,咨询个问题:我们有个项目,前期都是一级一级往下付款,发票和合同流都是一致。 现在付款有纠纷,建设方、总承包方、分包方达成协议,统一由建设方付款,全部签订委托付款协议,发票流还是之前一致,这样可以么?
老师,我们是房地产公司,目前和总承包方,分包方签订三方协议,由分包方全部材料设备由分包方采购供应,由分包方给开票,然后我们把款直接付分包方这样可以吗
我们是总包单位,有一部分材料是甲供,后续由于甲方问题,改为乙供,我们和甲方签订了总包合同材料采购的补充协议,协议内容是材料名字,就补充协议我们申请甲方付款,请问我们就此部分应该给甲方开具材料发票还是工程发票?总包营业执照经营范围没有材料销售这项!
老师,我们是被挂靠方,三大主材我们采购,其他的挂靠方采购,我们可以和对方签订包工包料合同,然后挂靠方直接用他们自己的公司给我们开9%的工程款发票,就不再分人工材料和机械了,这样行吗
建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或三方协议等方式,授权分公司为发包方提供建筑服务,并由分公司直接与发包方结算工程款的,由第三方缴纳增值税并向发包方开具增值税发票!这种行为可以吗 ?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
老师,对于税务方面这建设方这样处理可不可以?
你好。税务方面这个是可以的呢