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老师,收到一张人力资源服务开过来的差额征税专票请问可以抵扣吗?税率处带三星号是什么意思?如果可以的话要怎么抵扣?发票备注处写着差额征税:9349.12元。金额9873.77元,税率带三个星,税额26.23元

2022-03-25 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-25 11:11

同学你好 差额部分的专票可以抵扣 成本票的税率那里是星号 差额部分开专票

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快账用户b5eu 追问 2022-03-25 14:33

这种票可以抵扣吗

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齐红老师 解答 2022-03-25 14:43

专票部分的可以抵扣的

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快账用户b5eu 追问 2022-03-25 14:57

那我是按税额26.23抵扣,还是按金额9873.77抵扣呢,还是26.23+9873.77=9900元抵扣。老师按照那个数量来抵扣

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齐红老师 解答 2022-03-25 15:05

同学你好 按税额26.23抵扣

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快账用户b5eu 追问 2022-03-25 15:29

好的,感谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-25 15:39

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 差额部分的专票可以抵扣 成本票的税率那里是星号 差额部分开专票
2022-03-25
你好,差额征税按征收率5%开具
2021-01-31
你好 是有这种情况的 工资不能专票,因为这部分只是劳务派遣公司给你们开的普票,目的就是为了你们有票入账 但是你们付的服务费是可以开专票的。
2021-01-31
登录电子税务局,在“申报征收”模块中选择“电子申报”。 在“电子申报”中选择“进项抵扣”并进入相应的抵扣申请页面。 在抵扣申请页面中,将需要抵扣的发票信息录入系统,包括发票代码、发票号码、开票日期、购销方信息等。 根据发票信息自动计算抵扣金额,核对无误后点击“提交”按钮进行提交。 提交后等待税务机关审核通过并打印抵扣凭证即可。
2023-12-15
学员,你好,因为贵司属于增值税0税率业务,所以不能申请增值税进项抵扣,相关的增值税进项税额要进行进项税额转出。
2023-12-13
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