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2、甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,原材料采用实际成本进行日常核算。2004年3月份,甲企业发生如下涉及增值税的经济业务或事项:(1)购入原材料-批,增值税专用发票上注明的价款为80000元,增值税额为136000元。该批原材料已验收入库,货款已用银行存款支付。(2)销售商品一批,增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税额为34000元,提货单和增值税专用发票已交购货方,并收到购货方开出并承兑的商业承兑汇票。(3)在建工程领用生产用库存原材料10000元,应由该批原材料负担的增值税额为1700(4)盘亏原材料4000元,应由该批原材料负担的增值税额为680元。要求:编制上述业务的会计分录("应交税金”科目要求写出明细科目及专栏名称)

2022-03-25 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-25 10:35

1借原材料80000 应交税费应交增值税进项税额13600 贷银行存款93600

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齐红老师 解答 2022-03-25 10:35

2.借应收票据234000 贷主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税34000

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齐红老师 解答 2022-03-25 10:36

3.借在建工程10000 贷原材料10000

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齐红老师 解答 2022-03-25 10:36

4借待处理财产损益4680 贷原材料4000 应交税费应交增值税进项税额转出680

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快账用户9v3y 追问 2022-03-25 10:42

第三题的税费不算吗

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快账用户9v3y 追问 2022-03-25 10:41

第三题的税费不算吗

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齐红老师 解答 2022-03-25 10:44

进项税额是可以抵扣的

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快账用户9v3y 追问 2022-03-25 10:44

噢噢好的

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齐红老师 解答 2022-03-25 10:54

如果满意请给与五星好评

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快账用户9v3y 追问 2022-03-25 11:15

没有看到可以给五星好评的地方

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齐红老师 解答 2022-03-25 11:17

下边有五个星星全部点亮

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快账用户9v3y 追问 2022-03-25 11:18

哈哈哈我就是没看到星星

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齐红老师 解答 2022-03-25 11:18

没看到就算了吧这里

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1借原材料80000 应交税费应交增值税进项税额13600 贷银行存款93600
2022-03-25
同学你好 1 借,原材料80000 借,应交税费一应增一进项10400 贷,银行存款90400 2 借,应收票据226000 贷,主营业务收入200000 贷,应交税费一应增一销项26000 借,税金及附加 贷,应交税费一应交消费税——200000*消费税税率 3 借,在建 工程113000 贷,原材料10000 贷,应交税费一应增一进转出1300 5 借,待处理财产损溢4520 贷,原材料4000 贷,应交税费一应增一进转出520 5 借,应交税费一未交增值税30000 贷,银行存款30000
2020-10-08
你好!借原材料80000 进项税 10400 贷银行
2022-04-25
甲公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为13%,材料采用实际成本进行日常核算。4月份发生如下涉及增值税的经济业务: (1)购买原材料一批,增值税专用发票上注明价款为800 000元,增值税额为104 000元,公司已开出承兑的商业汇票。该原材料已验收入库。 (2)销售产品一批,销售价格为500 000元(不含增值税额),实际成本为160 000元,提货单和增值税专用发票已交购货方,货款尚未收到。该销售符合收入确认条件。 (3)在建食堂领用原材料一批,该批原材料实际成本为300 000元,应由该批原材料负担的增值税额为39 000元。 (4)月末盘亏原材料一批,该批原材料的实际成本为100 000元,增值税额为13 000元。(属管理不善造成的) (5)用银行存款交纳本月增值税15 000元。 (6)月末将本月应交未交(或多交)增值税转入未交增值税明细账户。 要求:编制上述业务的分录,并计算本月应交增值税和未交(多交)增值税。
2022-03-20
1节原材料800000 应交税费应交增值税进项税额104000 贷应付票据904000
2022-03-20
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