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普的公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,原材料采用实际成本进行日常模核算。2019年5月份。甲企业发生如下涉及增值税的经济业务或事项:(1)购人原材料一批,增值税专用发票上注明的价款为80000元,增值税额为10400元。该批原材料已验收人库,货款已用银行存款支付。(取得的增值税专用发票已认证)0到(2)销售商品一批,增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税额为26000元,提货单和地值税专用发票已交购货方,井收到购货方开出并水兄的商业水兑汇票。由(3)因管理不善造成原材料损失10000元经批准转销,其进项税额上月已抵扣。(4)用银行存款30000元缴纳增值税,其中包括上月未交增值税5000元。(5)月末将本月应交未交或多交增值税转人未交增值税明细科目。要求;编制上述业务的会计分录。

2022-04-25 17:05
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齐红老师

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2022-04-25 17:51

你好!借原材料80000 进项税 10400 贷银行 2.应收票据200000+26000 贷主营业务收入200000 销项税26000 3.借管理费用11300 贷进项税转出1300 原材料10000 4.借应交增值税未交增值税30000 贷银行存款 5借应交增值税销项税26000 贷应交增值税未交增值税16900 进项税10400-1300

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