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2.鲁鹏公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,原材料采用实际成本进行日常核算。2019年5月份,甲企业发生如下涉及增值税的经济业务或事项:(1)购人原材料一批,增值税专用发票上注明的价款为80000元,增值税额为10400元。该批原材料已验收入库,货款已用银行存款支付。(取得的增值税专用发票已认证)(2)销售商品一批,增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税额为26000元,提货单和增值税专用发票已交购货方,并收到购货方开出并承兑的商业承兑汇票。(3)因管理不善造成原材料损失10000元经批准转销,其进项税额上月已抵扣。(4)用银行存款30000元缴纳增值税,其中包括上月未交增值税5.000元。(5)月末将本月应交未交或多交增值税转人未交增值税明细科目。要求:编制上述业务的会计分录。

2022-04-25 17:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-25 17:48

你好!借原材料80000 进项税 10400 贷银行

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齐红老师 解答 2022-04-25 17:49

2.应收票据200000+26000 贷主营业务收入200000 销项税26000

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齐红老师 解答 2022-04-25 17:50

3.借管理费用11300 贷进项税转出1300 原材料10000

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齐红老师 解答 2022-04-25 17:50

4.借应交增值税未交增值税30000 贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-04-25 17:51

5借应交增值税销项税26000 贷应交增值税未交增值税16900 进项税10400-1300

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你好!借原材料80000 进项税 10400 贷银行
2022-04-25
您好 (1)购人原材料一批,增值税专用发票上往明的价款为80000元,增值税额为10400元。谈批原材料已验收人库,货款已用银行存款支付。(取得的增值税专用发県已认证) 借 原材料80000 借 应交税费-应交增值税-进项税额10400 贷 银行存款 90400 (2)销售商品一批,增值税专用发票上注明的价款为200000元,増值税额为26000元,提货单和增值税专用发票已交购货方,并收到购货方开出并承兑的商业承兑汇票。 借 应收票据226000 贷 主营业务收入200000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额26000 (3)因管理不善造成原材料损失10000元经批准转销,其进项税额上月已抵扣。 借 待处理财产损溢11300 贷 原材料10000 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出1300 (4)用银行存款30000元缴纳增值税,其中包括上月未交增值税5000元。 借 应交税费-未交增值税5000 借 应交税费-应交增值税-已交税金25000 贷 银行存款5000 (5)月末将本月应交未交或多交增值税转人未交増值税明细科目。 进项税额10400 销项税额26000 进项税额转出1300 已交税金25000 应纳增值税26000+1300-10400-25000=-8100 借 应交税费-未交增值税8100 贷 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 8100
2022-05-22
你好!借原材料80000 进项税 10400 贷银行 2.应收票据200000+26000 贷主营业务收入200000 销项税26000 3.借管理费用11300 贷进项税转出1300 原材料10000 4.借应交增值税未交增值税30000 贷银行存款 5借应交增值税销项税26000 贷应交增值税未交增值税16900 进项税10400-1300
2022-04-25
同学你好 1 借,原材料80000 借,应交税费一应增一进项10400 贷,银行存款90400 2 借,应收票据226000 贷,主营业务收入200000 贷,应交税费一应增一销项26000 借,税金及附加 贷,应交税费一应交消费税——200000*消费税税率 3 借,在建 工程113000 贷,原材料10000 贷,应交税费一应增一进转出1300 5 借,待处理财产损溢4520 贷,原材料4000 贷,应交税费一应增一进转出520 5 借,应交税费一未交增值税30000 贷,银行存款30000
2020-10-08
1借原材料80000 应交税费应交增值税进项税额13600 贷银行存款93600
2022-03-25
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