您好,1是的,2是申报差额部分
我想做人力资源公司,小规模,差额征收。 每季度开票50万,但代收代发工资是45万。 是否享受每季度应税额不超30万面增值税的政策。另外企业所得税是按什么额度征收。
旅游行业小规模纳税人,选择差额征税,但是开票方式是全额开具普票的,一个季度开票量19万,请问做账怎么做?报税的时候享受季度不超45万免征增值税的优惠政策吗
差额征税是增值税差额征税码?就是别的企业是开票够45万季度交税,旅行社差额征税是减去付出的款以后的差额够45万征税吗
你好,旅游行业,差额征税,扣除完不够30万,但是有开的专票,怎么申报
我们是建筑行业,签的合同是简易计税我想用分包抵减政策,开票的时候是不是收到分包的款可以开差额征税的,然后差额征税全额开票跟差额征税差额开票这两个有什么不同吗?
老师,新招进一个员工要求税后10000,要交社保,这个怎么算呢
单独一个项目的利润怎么计算
老师好,供应商因提供的商品有问题,我们对供应商的罚款应该计入营业外收入对吗?这样会使增值税和所得税的收入不一致吧?
老师 请问一下 资产负债表中的未分配利润金额 与利润表的利润金额不一致会有影响吗
老师,请问计提折旧的时候,用错了分录,原凭证借:管理费用,贷:固定资产,现在要修改,我应该怎么修改?
变更财务负责人在市场监督管理局变更的流程,老板想要把财务负责人变成我,我又不是很想承担责任,财务负责人不变更会对财务这块把控有影响吗
公司员工出差公司财务制度为餐费补贴每日100元,没有发票,能有效税前做账扣除吗?
假如公司发生业务招待费10万,按税法只能扣6万(假设不考虑千分之五那个标准),如果这10万的业务招待费里其中1万是没有发票的。请问汇算清缴时,是调增4万还是调增5万(4万+1无发票)?
自然人股权变更: (有限合伙)企业注册资金100W: A 出资53W 认缴;B 出资2W认缴;C 出资45W实缴; 现在自然人:A要1元转让27.5%的股权给自然人D; 请问个税怎么计算?
2024年做账做了无票收入,税务系统也报了,2025年4月份,开票给他们,这个在税务系统要怎么操作啊?做账我倒是可以冲销无票收入,再做一个正常的收入
是收入减成本之后的差额码?那报税时哪个地方不一样是收入的金额吗?
您好,不是,是差额征税的差额
啥意思啊?谁跟谁的差额?
您好,旅游服务 答:纳税人提供旅游服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接同旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。