借:存货,成本费用 贷:应交税费-增值税-进项转出
因操作失误将进项发票进行不低扣勾选了,咨询税务局后税局说只能通过冲红对方重开发票处理,但对方开票系统显示我们已抵扣需要我们开局红字,想问下我们能开局未抵扣红字吗,开局未抵扣红字需要做进项转出吗
税务局说有一家脱逃企业给我们开了一张专用发票我公司已勾选抵扣,现在需要我们将发票进项转出。如何操作
有一家公司给我们开了5000的增值税专用发票 已经抵扣了 现在说是有1983.94退款 所以需要我们把16年的这个发票进行差额的冲红 可以这样操作吗?
请问下,我们公司是生产性企业,现在税务局不认定一张进项发票勾选抵扣,我们现在是不是应该做进项税转出?进项税转出之后我们应该处理账务?
因为老板没有说有几张进项票不能勾选 然后我就抵扣了 对方公司现在开给我们负额的进项发票 请问负额进项发票我需要勾选吗 然后如何进行账务处理
劳务报酬一个讲课费,税务局代开发票,他开发票的金额是税后的金额,总金额是4700多,那么我申报个人所得税的时候在填写他劳务报酬收入的时候应该怎么填呢?
一个中型企业,一般财务部有哪个岗位设置
房产公司欠我公司160万,两家商议以房抵帐。协议房子先不过户,等卖出后,收到款项,直接为第三方办理过户手续。现在由于房地产不景气,房子只能卖到80万。我公司协助第三方办手续时,网签合同规定必须不低于100万。商量对方公司原来合同变更和网签合同100万一样。对方公司不同意,说已经按160万做账交税。请问房产公司交税是按什么交?他家会计说得对吗?我这种情况怎么账务处理
老师,暂估了一百多万没发票企业所得税已交,要是后面注销,这个会不会有影响
老师,我徐州公司给河南公司开了40万建筑服务劳务发票,我是小规模纳税人需要预交税吗?
公司的注册资本金是20万元,是2024年10月份成立的,就是在新公司法成立之后成立额,今年三月份公司法人个人账户向公司对公账户打了两万元作为注册资本金,请问需要做公示吗?在哪公示怎么操作
老师:公司去年出售旧车,不小心把累计折旧借方金额25365.60写成55365.6了,已跨年了我现在该怎么调账?
老师,2014年的固定资产汽车未入账,这个月入账的话,下个月是按月计提折旧呢还是一次性折旧
老师,您好,进口三文鱼税率多少,有什么税收优惠政策
老师,股东借给公司的款,还股东款时能不能从公户取现金给?
这个我知道,如何在电子税务局进行操作呢
在附表2的进项转出里填就是了
不在申报期内,需要更正报表还是等下一期申报,税务局说的是立马转出
这样的话我就可能需要补增值税和滞纳金。
是的,没法子了,该交还得交啊