你好,当时的分录是怎么做的?这个是什么业务的?
老师好,请问一下我们单位有两张进项发票,我勾选抵扣了,但是不符合抵扣的规定,我是不是只需要做一笔会计分录?把进项税额转出,报税的时候做一下进项税转出就可以。在勾选系统里,不需要再做什么处理对吗?
税务局说有一家脱逃企业给我们开了一张专用发票我公司已勾选抵扣,现在需要我们将发票进项转出。如何操作
请问下,我们公司是生产性企业,现在税务局不认定一张进项发票勾选抵扣,我们现在是不是应该做进项税转出?进项税转出之后我们应该处理账务?
老师我们劳务是简易计税的不能抵扣,我现在收到了一张劳务费的砖用发票,我在做账的时候是不是要进项转出,那这个进项转出是什么时候转出?我是先正常做账,借劳务费 应交税费-进项税 贷某某公司,然后再借应交税费-进项税 贷进项税转出吗
老师您好,我新公司是贸易公司,国内购进一批商品用于出口,这份进项税额,我要勾选认证再做转出,还是直接在电子税务局勾选进项税时勾“发票不抵扣勾选”选项,不做进项转出也可以呢?
年报时间2025老师是到
老师,那你不是说差额征收全额开票可以扣除所有成本吗?怎么又说不能扣除工资了
老师那啥是差额征收,啥是简易计税不是说选择简易计税就可以差额开票吗
老师那啥是差额征收,啥是简易计税不是说选择简易计税就可以差额开票吗
老师,建筑劳务公司差额纳税项目直接干活人员的工资可以扣除,但是办公室人员的工资不可以扣除是吧,那项目经理的工资算管理费用还是成本
企业所得税退税申请了,可以撤回吗
老师你好,企业所得税退税申请了,可以撤回吗
老师,一般纳税建筑劳务公司如果和甲方签的合同是9个点的税率,那选择差额纳税开票也是9个点吗?不是说简易计税差额征收是5个点吗
公司有三个分公司,今天客户转钱到其中一个对公账户,但转的不对,还不能给客户退回去,属于公司的主营业务收入,能从错误的公司账户转到正确的公司账户中吗?还是有更好的方法?
老师,差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000,然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少?因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含税价就是1054(1090-36)加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-04-2306:25增值税附表一销售额填1000。差额征税填附表一时,简易计税销售额按差额前全部价款和价外费用换算的不含税销售额填,即1090/1.09=1000,而非按差额发票上的不含税金额1054填。老师,那做账的时候收入是按发票不含税1054确认收入的,按1000填的增值税收入和所得税收入还有账上都不一致了怎么办
制造费用-燃料动力 应交税费-应交增值税-进项税额 应付账款-账款-
借应付账款贷制造费用,应交税费应交增值税进项转出。
借制造费用贷生产成本。
这样可以不呢?
可以的,可以这么做的。
我做了这笔之后,在做一笔借制造费用的负数贷生产成本的负数?
对的是的,是这么做的。
那我摘要应该怎样写?
冲某某业务,红冲某某结转的生产成本。
是不是这样做的?
不对,应该是借制造费用贷生产成本。
你这样的话,成了借生产成本贷制造费用。
那这样对不?
你好。这也不对,做反了已经。
哎,已经昏了,这样对了没?
对的是的,这个是正确的。
我按照这个分录做了之后,为什么我的利润表的主营业务成本是负数?
你红冲了主营业务成本,它不就是负数。
我公司有两个银行账号,相互转的钱我应该怎样做账务处理?
贷、银行存款贷、银行存款。
借银行存款,贷银行存款