你好,实操里面要自己计算出来,填到其他里面
老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
老师好,一般纳税人,航空运输电子客票行程单,计算出来的进项税额,在申报的时候,填在附列资料(二)(本期进项税额明细) 的哪一行呢?是填到(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 10行吗?谢谢!
老师,倒数第三行,电子客票行程单,课程里说可以按照公式来抵扣进项税。可是实际在电子税务局申报纳税的时候,抵扣那里带不出来电子客票行程单的进项税吧,这个实际要怎么处理呢?
老师,员工出差乘坐飞机,注明旅客身份信息的电子客票形成单可以计算抵扣进项,那么在携程网上买的一般都是开的抬头是单位的增值税电子普通发票,这个不能抵扣进项。如何处理呢?携程上买的票可以有电子客票形成单吗?是电子客票行程单和电子普通发票只能二选一吗?
老师好!6月份已抵扣已做账的进项发票,现在需要进项税额转出,我现在是不是做账的时候就把原先的分录冲红,重新做新的分录就可以还是电子税务局 进项认证那里 也需要做进项税额转出 进项税额转出的具体流程是什么样的, 这份发票之前做的是办公费,需要进项税转出,做福利费,分录借:管理费用--办公费,应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额,贷:应付账款 谢谢!
以前年度损益调整科目产生的补交税费或者退抵税费都是在汇算清缴的时候调整的吗?
老师,还涉及到利润分配这一块吗?您帮忙写一下分录吧
老师,之前的货款发票已经抵扣了,隔月收到红字发票,怎么做分录进项转出啊?
老师,怎么才能在领导信任的经理手里拿到大的审计项目,因为还有老员工
11月份的费用,领导1月份才签字,请问我入账到几月份才可以?
转给个人电梯安装费,这个需要开票对不哦
借库存商品-暂估60000贷应付账款-暂估60000结转成本是借主营业务成本60000贷库存商品-暂估60000,需要全部冲红写负数吗?
老师,保洁人员的工资可以申报个税吗,是按工资申报还是按劳务申报啊!
注意是不是只能是人?
请问老师,租车的费用,需要缴纳印花税么?谢谢
好像没有地方可以填写其他进项抵扣数据吧,都是根据收到的进项发票一张一张选择的
在申报表里面可以填,不用勾选,是计算抵扣