您好,当期有业务发生吗?
老师接别人的账过来,是要按科目余额表录初始数据还是报表,现在我是按科目余额表录初始数据,期末结账后,利润表一样,但是发现资产负债表的年初数跟资产负债表的期末数有些科目数据一样,有些不一样,怎么处理
假设2020年5月新建账套,5月的期初数据是4月的期末数据,而资产负债表的年初数是指2020年1月初的数据(即2019年12月末数据)怎么补录呢?
用新做账软件录入12月期末余额数据,资产负债表的年初数据跟年末数据一样的,是正常吗?录入起初数据显示平衡了的
请问年初建账(24.1月)的期初数据是根据资产负债表23年12月期末的数据录吗?还是也要根据科目余额表呢?
请问年初(24.1月)开始建账的期初数据是根据资产负债表23年12月期末的数据录?还是也要根据科目余额表呢?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
??肯定有啊,录入的是12月末的数据,但是不是不用录入累计数吗?
你好!我是说1月份有业务吗?
1月没有业务,没做凭证
你好!这样资产负债表期初期末是一样的
好的,谢谢
不客气,欢迎下次提问,满意请好评谢谢