那你就作为往来款项处理就行呀,通过其他应收或其他应付来进行处理。
老师请问 担保公司通过我们的户付的贷款利息,我们怎么做账
老师,上游通过保理商给我们支付应付账款,但利息需要我们收款方支付,我们自己开了一个银行电子户用于接受款项,问题是我公司用对公账户向我公司新开的保理账户支付的利息,这个回单该如何做账?
我们公司是小规模纳税人,做汽车贷款中介的,1、其他个人帮客户垫付了车款(垫付的资金没有经过我们账户体现)2、客户通过我们公司申请贷款银行把贷款打到我们对公账户上,我们在把钱转给垫付人员,银行反佣金给我们,我们怎么做凭证呢
老师,请问一下叫总部偿还贷款利息这个格式怎么写?我们帮总部贷了3000万,利息是总部通过我们的账户自动扣款
做一家商贸公司的外账,货物入库后没做入库单,出库也没做出库单,就根据发票做了分录可以不
非营利性组织会计制度,在2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录二级科目金额录入错误,且录了一笔管理费二级科目,想在第二年度冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录具体要怎么做呢
请老师详细教我算员工的五险一金,怎么计算,公司交多少,个人交多少,如何做会计分录,请老师详细的教我,我是新手小白
2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录要怎么做呢
出口销售商品质量问题扣款的需要开负数发票冲减营业额吗?
老师好,去年盘点数和账面数不相等,没处理好就年结封账了,做年报了,现怎处理
车辆保险里的车船税可以企业所得税前扣除吗
建筑行业分项目核算增值税,如果有留底,不能计算出每个项目的增值税,如果没有留底,是不是就能准确算出每个项目未交增值税。这样理解对吗?
老师请问为异地园林工程提供劳务,预缴时是以合同价还是合同价扣除人工工资后余额交增值税??
老师您好车辆保险的车船税一直都是计入保险费里的,没有单独计入税金附加里,原因有:保持利润表附加税金和增值税申报表一至,有些车辆可能不是名下的,如果还继续计入到保险费里会有什么影响呢