你好,先计提, 借:管理费用/销售费用/生产成本等 贷:应付职工薪酬-奖金 发放时: 借:应付职工薪酬-奖金 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税
你好,老师我们是民办初中学校,用现金发放学生奖学金,教职工奖金的会计分录怎么处理?
老师职工薪酬奖金发放我怎么做分录呀
投资公司给企业发放奖补资金怎么做分录
你好,企业向职工发放奖金怎么做分录
老师您好:给职工发放奖金怎么做账?
社保如果断交一个月会有什么影响吗对医疗报销有影响吧
社保如果断交一个月会有什么影响吗会影响医疗
社保如果断交一个月会有什么影响吗
社保如果断交一个月会有什么影响吗
老师 请问公司24年10月-12月公司没有业务也没有工资 这种怎么做这三个月的凭证啊
老师,制造业出口货物,未申请退税,确认收入时直接按FOB价确认收入是吗?不需要再加税分离了吧
老师好,员工24年10月离职,有劳动仲裁书,社保减员成功了,但是医保没减员成功,产生了两个月的数据,可以和这个人协商把后面两个月的费用给交了吗
老师请问对方公司开票4.8万,每个月2000,2年。现在票已经收到,我拿到这个票怎么做分路
老师,天津的股转税务做好了,是不是需要带工商在做一下变更,请问工商的大致流程是什么
老师我想问一下我们有个个员工工资我2024年进工程施工工资,贷其他应付—个人,这个钱是甲方代发的,公司这边给他们也做工资了,今天发了我让他退回来账务怎么处理