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老师,请问加计抵减的进项部分,怎么做会计分录?

2022-03-17 20:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-17 20:32

你好,学员 借应交税费应交增值税(加计扣除) 贷其他收益

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快账用户1988 追问 2022-03-17 20:52

好的 。这个数对应增值税主表第几行?

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齐红老师 解答 2022-03-17 20:53

这个加计扣除填写后,自动计算的

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快账用户1988 追问 2022-03-17 21:01

附表四填入,怎样核算是否对?我知道把进项勾选税金*15%

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齐红老师 解答 2022-03-17 21:03

是的,没问题的,学员

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相关问题讨论
你好,学员 借应交税费应交增值税(加计扣除) 贷其他收益
2022-03-17
学员你好, 借:应交税费--增值税加计抵减税额 贷:其他收益
2022-03-10
借应当增值税加起底险贷营业外收入。
2021-12-02
同学,你好 借:应交税费—增值税加计抵减 贷:其他收益-加计抵减 
2024-01-08
同学你好!这个的话 借:应交税费-加计抵减     贷:其他收益 借:应交税费-未交增值税     贷:应交税费-加计抵减
2021-01-09
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