你好1. 是的。 17年当时有小微企业优惠政策的 ; 如果是17年有问题的话 那么去改17年年报的 ; 那么 根据《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2015〕99号)、《国家税务总局关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》(国家税务总局公告〔2015〕61号)规定: 自2015年10月1日至2017年12月31日,对年应纳税所得额在30万元(含30万元)以下的小型微利企业,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
老师,我家有总公司,是一个空壳,实际业务都在分公司,2019年3季度为了享受小微企业优惠政策,分公司企业所得税合并到总公司申报,但是分公司2018年的弥补亏损和2019年一季度缴纳的企业所得税,在电子税务局总公司企业所得税申报表中体现不出来。现在汇算马上结束了。我想问问,这种情况分公司合并前的弥补亏损和所纳的税,可不可以转到总公司,有政策依据吗?谢谢啦
尊敬的老师,您好!关于小微企业的企业所得税的税收优惠政策,我公司符合小微企业的三个条件,属于小微企业,主营光揽维护维修,请问老师,企业所得税除按①≤100万②100万<应纳税所得额≤300万③应纳税所得额>300万,这三个档次缴纳企业所得税以外,对于光揽维护维修业来说,企业所得税国家还有其他的优惠政策吗?
老师,您好,19年汇算清缴,有585000的金额需要调增,缴纳企业所得税。公司是小微企业,这笔增加的金额可以享受当时的优惠政策么。还是必须按25%的税率缴纳么。
老师,2017年的企业所得税开始用到小微企业的优惠政策了吗?因公司2017年跟外省的一家劳务公司签合同,这家公司现在有问题,税务叫要把这家公司的账调增出来。那2017年的企业所得税是按25%还是按小微企业的优惠来算?
老师您好,我们公司从业人数和资产总额都符合小型微利企业的认定标准,只有年度应纳税所得额从上个月开始大于小型微利企业的认定标准,所以企业所得税税率由5%上升到25%,这是因为今年出口业务销售毛利率很大,我想问问,如果明年我们公司出口业务没有那么多,年度应纳税所得额又符合小型微利企业的认定标准以后,我们公司交企业所得税可以重新按小型微利企业优惠税率来计算吗
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
那2017年符合小微企业的条件是什么?因我看到我公司2017年汇算清缴是按25%来缴纳税款的
你好; 对年应纳税所得额在30万元(含30万元)以下的小型微利企业,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
我是想问年应纳税所得额在30万以下,从业人数不超过多少人,资产总额不超过多少元
你好; 你是2017年以后的 哈 ; 那你就参考这个来 ; 自2017年1月1日至2019年12月31日,小微企业年应纳税所得额由30万提升至50万元,年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小微企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 2、享受小微企业所得税优惠政策的企业标准 小微企业,是指从事国家非限制和禁止行业,并符合下列条件的企业: (一)工业企业,年度应纳税所得额低于50万元,从业人数低于100人,资产总额低于3000万元; (二)其他企业,年度应纳税所得额低于50万元,从业人数低于80人,资产总额低于1000万元。
谢谢!如果我公司符合2017年的优惠政策,现在我公司要调增244707.62元,现公司就要补缴244707.62*20%=48941.52元,这样算对吗?
你好 ; 是的。 也是按照17年的标准来计算 缴纳的 。 补缴纳是 金额*20%税率*50%比例计算缴纳哈
那我算错了,244707.62*20%*50%=24470.76元,我公司就要补缴24470.76元,对吗
是的。 就是这样算的。 对的