是的, 如果调整后还是小微企业是安照优惠后的算
老师,您好。我们公司是小微企业,关于小微企业享受税收优惠的事,我想咨询的是,减按25%计入所得税纳税额,按20%税率缴纳,需要什么条件,如何计算呢?
老师,您好,19年汇算清缴,有585000的金额需要调增,缴纳企业所得税。公司是小微企业,这笔增加的金额可以享受当时的优惠政策么。还是必须按25%的税率缴纳么。
老师您好!按现行税收优惠政策,小微企业可享受1%的增值税和5%(应纳税额小于100万时)的企业所得税。假设某一个季度中公司出售房产,是否可以按照1%缴纳增值税,还是必须以(卖出价-买入价)÷1.05×5%缴纳增值税。另外,假设出售房产后获利部分为80万,此季度中无其它收入,那么是否可以按5%缴纳企业所得税?还是必须按25%缴纳?
请您确认是否符合制造业小微企业缓缴条件,享受企业所得税、个人所得税、增值税、消费税及附征的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加延缓3个月缴纳政策?老师好,请问这个优惠政策延缓后,那么到要缴纳税费的时候是按照多还少补的方式去缴纳的吗?
请问老师,小型微利企业,如果公司在汇算清缴时候有50万发票没有收到,需要调增50万,那补缴的所得税,是用调增的应纳税所得额✘25%的税率吗,还是按照5%来核算。
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老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
调整后还是小微。谢谢老师。
那就可以按照优惠税率计算