你好,本公司人员 计提 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 缴纳 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师,我们公司除了老板,其他人都是属于劳务派遣,劳务派遣公司呢寄过来一张发票,是我们员工的社保及公积金费用,上面写着:人力资源服务代收代付社保及公积金,那这笔钱要如何入账呢?挂往来款吗?分录怎么做呢
请问,a公司发员工10个人的工资,其中有4个人的社保和公积金在是b公司代为缴纳,那么,b公司在计提社保和公积金的时候,这四个人的社保和公积金是否要计入借:x费用-社保公积金,贷:应付职工薪酬-社保公积金中,想要详细的分录,谢谢
请问下,公司帮员工代买一个月的社保公积金,所有费用员工本人自己出,这个会计分录怎么写呢?帮员工代买的这部分费用以什么名义收取呢?
老师,请问公司是一家人力资源公司,帮他人购买社保及公积金,公司员工三人只购买失业险,其余都为代买人员费用,计提社保和缴纳社保的分录怎么写呢
老师,请问员工在A公司买社保,在B公司就职,发工资时留了个人社保部分的工资在A公司,方便A公司发工资,剩余工资都是在B公司发,因为A公司有计提社保,又涉及到公司和个人部分,请问A公司和b公司分别如何做账呢?
支付承包费,承包费是为了经营,这种情况怎么做分录?借预付账款,贷银行存款,借主营业务成本,贷预付账款,这样对吗
老师,老板给员工发现金的工资,可以不做到外账吗?就相当于没有发工资也行吧?主要是账上现金也是负数,但是他工资偏偏发的是现金。
这一个季度我们没有开票,但这个季度我们冲红了上季度开的发票我们怎么填写增值税表,要写冲红的金额吗,写负数吗?
我这个刚好相反,全资子公司,子公司销售服务给母公司,确认不含税收入,母公司确认资产为含税金额,这个要怎么抵消
u列的0是公式的数据,u列下面有8000多行需要填充,怎么一次填充
公司收到货款没有开票,做预收账款,后期几个月内开具发票不会被监控
32岁,女,十年工作经验,中级职称 1.单身未婚未育 2.已婚已育,有一个男孩在老家上幼儿园,一线城市有房子 3.已婚已育,老公小孩在一线城市,父母带娃都住一起 4.离异无孩,与父母同住 哪个好找工作些呀?目前找的是财务公司主管/主办
老师,湖南电子税务局,一般纳税人,要更改申报的24年增值税,怎么找到更改入口?
工资不是计入管理费用么?那这个成本怎么填写?
前年买的固定资产,结果去年被全额退回去了,并且对方开了红字发票,今年账上应该怎么做呢?
那老师,其他人员怎么做分录呢
借银行存款等 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
老师,感觉还是不懂,这种并在一起交,怎么计提
同学,就是上面的分录,你把金额区分开就行了,做在同一张凭证上
那老师,其他人员的我可以计入借主营业务成本,贷其他应付款;再做其他应付款贷银行存款吗?
代付的不可以做营业外成本
我付出去,后面收到代付的款项的
那也不能做主营业务成本 借银行存款等 贷其他应收款 借其他应收款 贷银行存款
好的,谢谢老师
不客气,方便请五星好评,谢谢