你好,本公司人员 计提 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 缴纳 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师,我们公司除了老板,其他人都是属于劳务派遣,劳务派遣公司呢寄过来一张发票,是我们员工的社保及公积金费用,上面写着:人力资源服务代收代付社保及公积金,那这笔钱要如何入账呢?挂往来款吗?分录怎么做呢
请问,a公司发员工10个人的工资,其中有4个人的社保和公积金在是b公司代为缴纳,那么,b公司在计提社保和公积金的时候,这四个人的社保和公积金是否要计入借:x费用-社保公积金,贷:应付职工薪酬-社保公积金中,想要详细的分录,谢谢
请问下,公司帮员工代买一个月的社保公积金,所有费用员工本人自己出,这个会计分录怎么写呢?帮员工代买的这部分费用以什么名义收取呢?
老师,请问公司是一家人力资源公司,帮他人购买社保及公积金,公司员工三人只购买失业险,其余都为代买人员费用,计提社保和缴纳社保的分录怎么写呢
老师,请问员工在A公司买社保,在B公司就职,发工资时留了个人社保部分的工资在A公司,方便A公司发工资,剩余工资都是在B公司发,因为A公司有计提社保,又涉及到公司和个人部分,请问A公司和b公司分别如何做账呢?
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
老师,您好,请问我有三张记账凭证,61/3,62/3,63/3。记录的网银手续费,利息,这些,都写在三张凭证上了,然后我把所有附件都粘在一起,贴在最后面了。请问这种情况下,三张记账凭证的附件数,我怎么写?
借了朋友11000把本金还给他了他还要24000的利息
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,只需要编制2023年年末的会计分录。
2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5,该产品原销售量为Qd=800件,单位产品价格P=10元,若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元?
老师您好会计分录怎么写
那老师,其他人员怎么做分录呢
借银行存款等 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
老师,感觉还是不懂,这种并在一起交,怎么计提
同学,就是上面的分录,你把金额区分开就行了,做在同一张凭证上
那老师,其他人员的我可以计入借主营业务成本,贷其他应付款;再做其他应付款贷银行存款吗?
代付的不可以做营业外成本
我付出去,后面收到代付的款项的
那也不能做主营业务成本 借银行存款等 贷其他应收款 借其他应收款 贷银行存款
好的,谢谢老师
不客气,方便请五星好评,谢谢