你好,学员 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款
老师,公司是一般纳税人,请问外购商品无偿赠送给客户,分录怎么做?看了很多版本有点晕乎,假如商品价格100元,税额13元 第一版本:借:管理费用-招待费 113 贷:银行存款113 第二版本:1、购入时:借:库存商品 100 应交税费-应交增值税(进)13 贷:银行存款 2、赠送时:借:管理费用-招待费113 贷:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项)13 3、结转成本:借:主营业务成本 100 贷:库存商品100 以上哪个版本是正确的呢?如果公司是一般纳税人,取得普票又是怎么处理账务呢?
小规模纳税人外购货物,赠送给客户作为样品,取得一般纳税人13%的增值税普通发票,假如价税合计金额是100,会计分录:借:库存商品100 贷:银行存款100 借:销售费用-样品费100 贷:库存商品99.01 应交税费-应交增值税0.99 这样子库存商品不平呀
公司赠送给顾客礼品,分录借:销售费用或管理费用-业务招待费 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(销),请问是不是进入销售费用不用代扣个税,进入业务招待费需要代扣个税呀?
请问,小规模纳税人买了一个名牌包赠送给客户,两个分录,那个对?第一:借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款。第二:借:销售费用 贷库存商品 应税税费-应交增值税-销
小规模,想问下公司买入茶叶100盒6800元,是给销售部门用,是直接写借销售费用~业务招待费,贷银行存款,还是需要写明细,例如借库存商品~低值易耗品~茶叶,借应交税费~应交增值税,贷银行存款
你好,深圳分公司的完税证明是在深圳的电子税务局上下载吗还是在总公司的税务局上下载呢?
你好人事做的工资:应发5000、个人扣除社保522.3、其他扣除项目(迟到请假等非五险一金扣除项目)1000,实际发放工资:3477.7,应该按照那个数字申报个税?
老师,业务招待费调增是按5%吗
老师向别的公司借款是不是,借银行存款,贷其他应付款
老师请问科目命名,有啥差别?库存商品-产成品-模具配件-半成品 vs 库存商品-半成品-模具配件 我感觉意思是一样的。怎么命名更好呢?
老师,怎么把一个单元格三个日期设置成某月某日
老师,进销存用SUMIF求和,冲针10*5.2*3.5*63和冲针10*5.25*3.5*63,规格不一样,为什么这两个名称都会被求和呢
老师 比如我员工月休是3天,满勤28天,然后他只休了2天,那我满勤是算29还是,没休的那一天下个月补休
如果股东转股百分之十六给股东,之前股东占公司百分之六十,请问新股东实收资本就是现在实缴是不是原股东实缴的百分之十六
个税申报问题: 该职工每月工资为8000元。他2025年1月初添加了自己2025年的专项扣除,我公司在2月底发放当月工资时测算他不交个税,因此当月工资未扣个税。 但是在3月初申报该职工2月个税时,发现他取消了专项扣除,因此他要交个税72元,我司代扣代缴该职工2月个税72元。 到了3月底发放该职工3月工资时,发现他又添加了专项扣除回来,因此3月就不交个税,但是我司扣除了给他说代扣代缴2月个税72元,3月实发工资为7928元。 问:现在4月初申报他3月个税时,本期收入是填800?还是减掉72元,填7928元?
请问,什么时侯适合第二种情况啊
这个一般是购买的大量福利品的话