你好不需要做其他的处理。
老师您好 月底结转增值税 先做借销项贷转出未交增值税 借转出未交增值税贷进项 然后当进项大于销项 不需要交增值税还有留抵的时候 还要结转借未交增值税贷转出未交增值税吗
您好,老师。当月有进项增值税,无销项税,需要对进项税做结转吗或其他处理吗
老师您好,请问一下当月只有进项税额,没有销项税额,怎么做账务处理呢?需要做这一步结转吗?
老师,当月进项大于销项需要做增值税结转吗?
当月有进项税额和销项税额,但是进项大于销项,不用缴纳增值税?进项跟销项需要做结转吗?
老师,为了交税做的无票收入,需要结转成本吗?
老师,去年多计提工资50万。现在用计提工资时分录红冲调过来的话,未分配利润会增加50万吗?
2025年1月补提的2024年折旧,在2024年汇算清缴时要体现出来吗?,要体现的话,怎么填报?
商贸公司购进卖车需要交印花税吗
居介服务费也就是相当于中间人的介绍,这种企业所得税是怎么扣来着
停工损失计入管理费用还是制造费用
老师 请问一下 那个生育津贴有30000 用生育津贴抵扣工资 计提工资做的 借销售费用30000 贷应付职工薪酬30000 发放 借应付职工薪酬30000 贷银行存款30000 公司收到津贴 借银行存款30000 借销售费用-30000 公司收到收到津贴那个分录为什么这么做呢?
有懂长租公寓的老师吗 空中分账和手工分账 到底采用哪一个会比较好一些呢
公司有利润计提分红必须调整到当年12月计提还是确定金额的当月里就可以啊?
老师,往来账,应收账款和应付账款,预收账款,预付账款,挂太多,都晕咯,老师这种要挂哪两个科目格式。也方便对账和查询?谢谢
是12月份的呢,也不用做任何处理吗
对的是的,是这么做的。