若是同一供应商或客户,挂一个往来科目
就是对工程会计这块预收账款和预付工程材料款这块有点犯迷糊了,我们主要是人家挂靠我们的,收进来挂靠人的预付材料款这块 觉得做了预收账款成本票开回来要做成本和预付账款又给挂靠人做不了应付工程款这样一来二去的预收账款和应付账款或者预付账款总有两个科目一直挂账了
老师,建内账,往来与一个公司既有应收,又有预收可能还有应付,是分别挂在应收账款,预付账款,还有应付账款下面分别建一个这个公司的二级明细科目,还是应收和预收用一个科目,应付和预付用一个,那样建账方便,清楚?
你好老师 其它应付款和预收账款,这两个科目的金额挂久了没事吧
老师,请问以前会计记账凭证上写的 摘要:应收账款和预付账款科目合并 借:应收账款5000 贷:预付账款:5000 请问这两个科目可以合并吗?一般在什么情况下使用?谢谢
老师,账上有很多应收账款和应付账款挂着,21年之前的,能不能这两个科目冲一下,借,应付账款 贷,应收账款
客户有点多,一会又是多付的,过几天又是欠的。我自己都绕晕咯。
只用一个科目,最后只看余额
老师,客户很多,预收账款和预付账款,应付账款,应收账款,用那两个科目合适些,挂太多确实不好查账,很乱。
客户统一用应收账款即可
好的,谢谢老师。
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!