你好,学员。总部可以向子公司收取管理费用的
老师:总部负责所有子公司采购和销售,总部人员在从事子公司业务时发生的差旅费怎么合理给到子公司报销呢?
请问老师,我们公司的进项发票总是少,税负较高,税务筹划怎么做合法合规?我们公司是制造业,生产销售,有销售部、技术部、采购部、生产部,怎么能将税负率保持在行业范围内?
总公司负责研发停车软件给旗下子公司进行销售(总公司不对外销售) 由子公司提公软件服务给承运商,按约定比例收取服务费(按月收取),子公司没有销售部门和财务只有出纳 要求把所有子公司的钱转入总公司如何做税务策划和进行会计实操处理 请老师帮忙解答,谢谢!
老师,我公司是一个独立核算的子公司,子公司的收入是子公司的销售人员帮总公司进行销售后总公司给咱子公司销售分成,子公司对这销售分成给总公司开具发票,成本就是销售人员的工资、差旅费及业务招待费,这些支出怎么记账?是记销售费用还是直接记入主营业务成本?
老师,母公司的人员在子公司上班,只有劳动合同和工资是在母公司的,实际上班都是在子公司那边,相当于实际用工是子公司,母公司就发工资这样,剩下费用都在子公司报销,并且母公司没有向子公司收取任何费用,然后因为子公司的业务发生的差旅费能在子公司报销及抵扣进项么
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
嗯,但要开票吧?老师
是的,学员,要开票的