你好 没有无票收入的对的 是这么做的
老师,我们是小规模季报的,然后7到9开票开了3000.元增值税纳税申报时我就直接零申报了,应该表格里要填数据,我直接就零申报了怎么办呀
老师,个税申报能报0收入吗。我看之前有的就是好几个月月工资都是写的0,那以后汇算清缴的时候是不是工资那里就是0,报表填写了审核过不去吧
老师,上海增值税0申报,ETax申报,不用将附表一 填0,附表二填0吧。可以直接不填,什么都不做就保存没有填写打开过的申报报表,再发送吗?
税务总局让开了红字发票后面申报的话0申报就好了吧 不用填写正负数吧
老师,我看了开票软件是0那我就直接申报了,申报数字都不用填写的吧
物流在运输过程中弄破了我们的货,我们赔偿客户损失,这部分由物流公司承担从运费中扣除,这个账怎么做
老师好,请问:个人出租商用房,房产税的计税税率是多少
老师,麻烦问一下,我是先报完所得税表,然后再做账计提所得税费用是吗
一般纳税人只要开了发票就得交税是吗?不分专票和普票
老师,利润÷收入是毛利吗
老师加油站购油的运费怎么入帐呢
这题之前问过 还是不会
请问现在开发票的流程是怎样的?谢谢井说的详细一些!
税务机关收到了异地协查任务,运输公司向税务机关证明业务真实性以及没有业务平移需要提供哪些佐证资料
甲九月与乙发生业务,甲明知乙资金困难,但为了维护客户关系,仍然把货发出。十二月份,乙还了钱。收入确认在十二月对吗?一问:按权责发生制,业务在九月发生,不是应该把收入确认在九月吗,就是十二月份收了款了,把收入调账调到九月份,不是这样的吗?二问:如果按正常流程,九月业务发生,合同规定十二月份给钱,十二月份真给钱了,收入又在哪月确认呢?
哦,没开票就直接申报就行。表一到表5都不用管吗直接申报,
我怕整错
打开保存下的 所有的附表和主表需要打开保存
哦,就打开每一张看看,在保存一下然后再申报吗,印花税也必须要申报吗,增值税申报了在去清卡是吗老师,谢谢老师的耐心
是的 印花税按月申报的需要按次申报的不需要 是的
老师这句话没整明白呢
印花税按月申报的需要0申报 按次申报的不需要 不用管
哦好的谢谢老师
不用客气 工作愉快