需要正数相加的金额填写申报。
老师,本月开局了负数发票,冲销上个月的,增值税税务申报表不用单独填写申报的吧。就按开票系统的合计数报即可
税务总局让开了红字发票后面申报的话0申报就好了吧 不用填写正负数吧
老师,我看了开票软件是0那我就直接申报了,申报数字都不用填写的吧
老师,这个月开了几张红字专票,现在专票收入是负数,我要在开别的购买方,几张蓝字发票,专票累计收入是正数的话,应该就能在客户端正常申报了吧
老师,5月份开了一张30万红字发票,导致我开票销售额是负数,但是我们有很多未开票收入,申报的时候填写进去,应纳税额是正数,这个没有影响我正常申报吧