你好,当月申报当月的。
老师,我们没有核定印花税的税种,再那个综合申报-财产和行为税合并纳税申报,印花税税源信息采集中如果采集了,就相当于核了印花税税种吗?申报方式如果选择按次申报是有发生的时候申报,没有发生的时候不需要0申报吗?资金账簿和其他营业账簿怎么申报
公司报印花税是按次申报,但是进行了税源采集后,在申报界面时,显示无可申报的水源信息,请问按次申报的这种,是多久进行缴费呀
老师,请问申报印花税时跳出上一期未申报,请进行相关的税源所属期信息采集后申报,是指什么意思,按继续申报税务局查询没有申报,需要怎样操作?
老师,我们公司按期应申报里面没有印花税,之前也没有申报过印花税过,我点击如下:其他申报--财产和行为税纳税申报--印花税(提示所选申报表当前属期无可申报的税源信息!请检查该属期是否已申报或未采集税源。如需检查或采集税源,请点击【税源采集】,直接进入当前税种采集页面。)---- 我改为综合申报点击如下---印花税税源采集---进去点击按此请问是这样吗?
老师,记账公司个体户21申报了印花税当时是按权利许可证照申报的交了12.5的现金,22年没有交印花税的记录,现在电子税局我要办税里面只有增值税和附加税的信息,点击其他申报印花税怎么看到申报记录?我点击进去显示税源采集,这个个体户要不要报印花税?
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
公司购进鸡蛋再进行销售,免征增值税和企业所得税吗?
高新企业所得税汇算清缴怎么填写?
给老板发的交通补助和通讯补助是是免个人所得税的吗?
小规模公司,24年12月份办的营业执照,25年申报年报的时候,收入费用可以都填0吗
你选择的所属期对吗?默认的都是当天的一半。
我当时报的当天没让缴费,一样的情况。税款所属期2022.2.15
你好,这个月应该是三月份儿,你怎么还填写二月份?
2月份填了出现我说的情况,我当时以为报送次月缴费
那你现在一块儿申报就可以的。
老师我知道原因了,所属期应该选自选,就可以报当天的。我2月份的已经申报了怎么作废呀
二月份的你在这个月交吗。
如果二月份的在这个月交了,就不用管。
我申报了,但是缴纳不了,我当时申报的时候是2月15
你试一下能作废吗?我没作废过,没操作过,不清楚。
已申报,不能删除
那你现在属于逾期交税 你看旁边有更正申报吗?
不允许逾期更正及更正往期申报
那你没办法,你只能点扣款,而且需要交滞纳金。
没有生成税费缴纳,没有扣款。
你好,应补税款是一个零吗?如果是的话你直接申报不用点扣款。
应纳税额0.6
税费缴纳界面实缴金额0,滞纳金额0,没有任何信息
好,那就没有关系,这已经申报成功了
上月的没有缴纳,而且只显示了应纳税额0.6,没有显示应该减免一半,实际扣款0.3,难道小于1块钱不用给?
低于一块钱的不需要缴纳,你这种情况下,我也不清楚你申报了没有。