你好,是的,是这样处理的
老师:请问一下,现在已做错分录,1、计提时多计提成了库存商品80、应付账款80; 2、付款时应付账款未做营业外支出--税费80转出; 3、在保持库存商品1000元不变的情况下,如何调分录?(目前库存商品少80、银行存款又多付80、应付账款多计80)" 现做的分录:(1)计提:借库存商品10800,贷:应付账款1080(含税费80,是给供应商开票的税点,不计增值税里面) (2)付款:借应付账款1080、贷银行存款1080 (3)销售:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000 借主营业务成本1000 贷库存商品1000 (4)多付税费 借营业外支出--税费80、贷银行存款80
老师 1.付单位材料款 款已经付了,发票没有到的话我分录这样做对吗?借~应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借~原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗? 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
老师,请问1、做凭证的时候,日期我可以实际做账那天的日期吗?摘要里面写几号然后加上事项,比如10.21采购,10.22付款这样?2、做凭证的时候一张凭证里面可以写上比如:采购入库:借:库存商品 贷:应付账款 再写借:应付账款:贷:银行存款,这样可以吗?
老师,我采购了一批货物,支付了货款 ,没有收到发票,我做的分录, 借:库存商品。贷,应付账款, 借应付账,贷银行贷款 这是1月份的账,我现在在2月份收到采购的发票,怎么学分录啊
老师,采购的商品2月入库,3月付款。2月分录做借:库存商品 贷:应付账款。然后是不是附上采购单?等3月付款的时候,分录做借:应付账款 贷:银行存款,然后附上银行转账单和封面支出凭证,对吧?
老师,正常药品销毁产生的处置费的会计分录?
老师,药品销毁产生的处置费的会计科目是什么?
老师,支付药品销毁产生的费用怎么入账?
个体户申报c表,里面法人的应纳税所得额是工资的话,法人自己申报缴费了,c表里面的应缴税额会减少吗?
老师,辅材安装属于哪个税收分类码
请教郭老师帮忙回答问题,谢谢
减免税额怎么做账 减免税额不是抵税 怎么减费用啥意思?
公司有一个员工有一笔罚款5000,从欠发的工资里面扣,之前工资是计提了的,这笔罚款领导确认之后我计入了营业外收入,本能累计计提工资是100万,实际发放94万,0.5万是冲销的罚款欠发工资5.5万,,汇算清缴,账载金额是填100万,还是99.5万,实际发生额是填94万,还是填94.5万呢
老师,请问土地增值税什么情况下交?
已经买社保6年了,现在不工作,应该怎么续买呢?