可以的,可以这么做的。
我做了一笔账是买的党史书籍,我入的是办公费, 借:管理费用办公费, 贷:银行存款 后来这笔钱退汇了,账号不符,我又做了一笔 借:银行存款 贷:管理费用办公费 第二次付款的时候做的分录借:管理费用办公费 贷:银行存款 我做的这个账务对吗老师
对公付款给物管,账号给错了,又退回来了,怎么做账。后面又重新付过去了。前面两笔错的怎么做账啊? 借:管理费用 物管 100 贷:银行存款 100 借:管理费用物管-100 贷:银行存款-100 借:管理费用 100 贷:银行存款100
老师,给员工报销,借:管理费用100贷:银存100 ,发现多报销了30元,员工又给公司通过银行存款打回了30元,该知怎样做分录
一3月份做了一笔暂估,钱实际是转给法人了, 借:管理费用-暂估100 贷:银行存款100 现在收到费用票,我该怎么做账。
之前报销用品 借:管理费用100 贷:银行存款100 但是付钱的时候支付失败,钱被退回了。那该怎么做账?
增值税申报所属期选错了,已经交款了,还可以修改吗?
老师 假如公司2月份有过出口 当月确认了出口收入 但是5月份才申报退税 那么是不是5月份才做出口退税账务处理呀 比如计提应退税额 转出不得抵扣金额 确认免抵税额就行了呀 2月份是不是确认出口收入、结转成本就行了
请教个问题 如果A公司销售货物收款 B公司开票报税 有些什么风险呢
老师全年一次性奖金可以不用银行发放吗?具体个税申报后,报表需要提现吗
这两题不是太会,麻烦老师讲解一下
老师 审计的综合题都是带会计分录和对应的数据,然后问每一小问是否存在重大错报风吗?
公司代员工付款买了一辆车,价值20万,每个月从孩员工工资里扣3000元。直至还清公司买车的车费。每月应该怎么做凭证?
从别的记账软件中导出18年4月到24年12月科目余额表和凭证,导入到新的记账软件中,因为会计科目编号不一样,利润表不出是怎么回事呢?这个问题怎么解决呢
老师好,我们是一家小规模的物业公司,3月份开具了1个点的普票价税合计金额218400元(金额216237.62,税额2162.38元),但还未收到款项。账务该如何处理
老师我们单位租来的房子转租。需要缴纳房产税吗?
还有其他做法吗?
支付出去和退回来的不用做,然后只做正确的。